您好 解答如下 1 借:銀行存款 1000000 ? 貸:實(shí)收資本 1000000 2 借:短期借款 100000 ?貸:銀行存款 100000 3 借:銷售費(fèi)用 8000 ?貸:銀行存款 8000 4 借:原材料 20000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2600 ?貸:應(yīng)付賬款 22600
光明公司為增值稅一般納稅人,其適用增值稅率為16%,2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)買原材料一批發(fā)票上注明的價(jià)100000元,增值稅16000元,材料尚未入庫(kù),項(xiàng)尚支付(2分)(2)輛售產(chǎn)品一批發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,增值稅80000產(chǎn)品已發(fā)出,已收到款項(xiàng),有入銀行。(2分)(3)上述購(gòu)買的材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料入庫(kù)成本。(2分(4)接受甲單位以一臺(tái)機(jī)設(shè)備作價(jià)投資,雙方協(xié)議作價(jià)50000元(2分(5)向銀行入流動(dòng)轉(zhuǎn)借款50000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2分(6)以銀行存款支付本期廣告費(fèi)50000元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)30000元銀行干續(xù)費(fèi)1000元(3分7)結(jié)轉(zhuǎn)本期職工工資60000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資4000元9)購(gòu)入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買100000元,增值稅16000,項(xiàng)已通過(guò)行支付(2分)(10)計(jì)提本期應(yīng)承擔(dān)的借款利息2500元。尚未支付。(2分(11)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本120000元。(2分(12)結(jié)轉(zhuǎn)本期售成本300000元。(2分)
光明公司為增值稅一般納稅人,其適用增值稅率為16%,2017年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)買原材料一批發(fā)票上注明的價(jià)100000元,增值稅16000元,材料尚未入庫(kù),項(xiàng)尚未支付(2分)(2)輛售產(chǎn)品一批發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,增值稅80000產(chǎn)品已發(fā)出,已收到款項(xiàng),存入銀行。(2分)(3)上述購(gòu)買的材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料入庫(kù)成本。(2分(4)接受甲單位以一臺(tái)機(jī)設(shè)備作價(jià)投資,雙方協(xié)議作價(jià)50000元(2分(5)向銀行入流動(dòng)轉(zhuǎn)借款50000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2分(6)以銀行存款支付本期廣告費(fèi)50000元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)30000元銀行干續(xù)費(fèi)1000元(3分7)結(jié)轉(zhuǎn)本期職工工資60000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工20000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資6000元,廠部管理人員工資4000元9)購(gòu)入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買100000元,增值稅16000,項(xiàng)已通過(guò)行支付(2分)(10)計(jì)提本期應(yīng)承擔(dān)的借款利息2500元。尚未支付。(2分(11)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本120000元。(2分(12)結(jié)轉(zhuǎn)本期售成本300000元。(2分)
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。(4)銷售商品一批,銷售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無(wú)息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。(6)購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(7)購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購(gòu)入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。寫會(huì)計(jì)分錄
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。(4)銷售商品一批,銷售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無(wú)息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。(6)購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(7)購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購(gòu)入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。寫會(huì)計(jì)分錄
甲公司2022年十月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.收到,投資人投資¥1,000,000元存入銀行。2,像工商銀行借款¥100,000元期限一年款項(xiàng)存入銀行。3,支付電視臺(tái)產(chǎn)品廣告費(fèi)金額¥8000款項(xiàng)已付。4,從大明公司購(gòu)入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款¥20,000增值稅¥2600材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。5,購(gòu)買不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái)取得增值稅專用發(fā)票價(jià)款¥50,000增值稅¥6500款項(xiàng)已付。6,銷售A產(chǎn)品1000件給大華公司價(jià)款¥70,000稅款¥9100,貨款已收到。7,同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)上述已銷售的A產(chǎn)品成本¥56,000。8,生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料,計(jì)20,000元用于A產(chǎn)品的生產(chǎn)。9,本月生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備計(jì)提折舊¥4500。10,公司的工商銀行借款利息暗系支付,本月負(fù)擔(dān)利息費(fèi)用¥350。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
5 借:固定資產(chǎn) 50000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)6500 ?貸:銀行存款 56500 6 借:銀行存款 79100 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 70000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)9100 7 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 56000 ? 貸;庫(kù)存商品 56000 8 借:生產(chǎn)成本 20000 ? 貸:原材料 20000 9 借:制造費(fèi)用4500 ? 貸:累計(jì)折舊 4500 10 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 350 ? 貸:應(yīng)付利息 350