同學(xué)你好,具體哪里不明白?
1.【資料】2019年12月,華星工廠發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)月末,將各損益類賬戶發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。各損益類賬戶發(fā)生額見表1所示。表1損益類賬戶本期發(fā)生額賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入75000主營業(yè)務(wù)成本59500稅金及附加7500銷售費用5000管理費用4000財務(wù)費用900營業(yè)外收入5000營業(yè)外支出800合計7770080000(2)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)繳所得稅150000元。(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤450000元。(4)按規(guī)定提取盈余公積45000元。(5)按規(guī)定應(yīng)付投資者利潤60000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會計分錄。
1.【資料】2019年12月,華星工廠發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)月末,將各損益類賬戶發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。各損益類賬戶發(fā)生額見表1所示。表1損益類賬戶本期發(fā)生額賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入75000主營業(yè)務(wù)成本59500稅金及附加7500銷售費用5000管理費用4000財務(wù)費用900營業(yè)外收入5000營業(yè)外支出800合計7770080000(2)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)繳所得稅150000元。(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤450000元。(4)按規(guī)定提取盈余公積45000元。(5)按規(guī)定應(yīng)付投資者利潤60000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會計分錄。
1.【資料】2019年12月,華星工廠發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)月末,將各損益類賬戶發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。各損益類賬戶發(fā)生額見表1所示。表1損益類賬戶本期發(fā)生額賬戶名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入75000主營業(yè)務(wù)成本59500稅金及附加7500銷售費用5000管理費用4000財務(wù)費用900營業(yè)外收入5000營業(yè)外支出800合計7770080000(2)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)繳所得稅150000元。(3)年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤450000元。(4)按規(guī)定提取盈余公積45000元。(5)按規(guī)定應(yīng)付投資者利潤60000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會計分錄。
資料一某事業(yè)單位各類收入賬戶和各類費用賬戶的本期發(fā)生額如表16-2所示,期末結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”賬戶。表16-2各類收入與費用賬戶本期發(fā)生額單位:元賬戶名稱本期發(fā)生額賬戶名稱本期發(fā)生額財政撥款收入2000000業(yè)務(wù)活動費用1900000事業(yè)收入700000單位管理費用600000上級補助收入100000經(jīng)營費用110000附屬單位上繳收入60000資產(chǎn)處置費用70000經(jīng)營收入170000上繳上級費用130000非同級財政撥款收入120000對附屬單位補助費用90000投資收益40000所得稅費用40000捐贈收入20000其他費用60000利息收入15000租金收入55000其他收入20000合計3300000合計3000000資料二承資料一結(jié)轉(zhuǎn)“本年盈余分配”賬戶的結(jié)果并進行盈余分配。(1)按規(guī)定提取職工福利基金80000元。(2)年末將“本年盈余分配”賬戶貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計盈余”賬戶。
1.某事業(yè)單位各類預(yù)算收入賬戶和各類預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶;另本期內(nèi)還發(fā)生部分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務(wù),要求:根據(jù)上述資料中財政撥款預(yù)算收入和相應(yīng)的預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項的預(yù)算會計分錄。(1)上年度預(yù)付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)120000元,款項存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項目支出),款項從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)60000元,款項從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費結(jié)余)轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)100000元。(6)將上述財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計結(jié)轉(zhuǎn)”明細賬戶。(7)年終對財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶執(zhí)行情況進行分析,基本支出撥款累計結(jié)轉(zhuǎn)款項符合財政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請根據(jù)
飯店給客人充值了2000元,客人已經(jīng)來消費了,但實際未收到充值的錢,怎么做賬務(wù)處理
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