同學你好,稅務對于沒有發(fā)票實際產(chǎn)生業(yè)務沒有不能入賬說法,只是對所得稅進行調(diào)整
請問,我們以前把銀行扣除的手續(xù)費按銀行回單直接做賬,現(xiàn)在銀行能給開專用發(fā)票,可是需要下個月初才能開本月手續(xù)費的匯總票,請問我們賬務應該如何處理?
老師,請問下2018年到2021年6月的銀行手續(xù)費這個月才開專票,之前是財務費用手續(xù)費入賬,發(fā)票能抵扣嗎?怎么做賬務處理?
請問老師微信支付寶收款手續(xù)費當月就在銀行到賬款中扣除了,次月才收到手續(xù)費發(fā)票,這樣怎么做賬務處理?
老師,銀行手續(xù)費發(fā)票下月或者之后才能收到,請問當月如何做賬,稅務規(guī)定無發(fā)票不能入賬
老師,付銀行手續(xù)費,但是下月才能收到銀行開的發(fā)票,那應該這么做賬呢?
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目