您好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 收到發(fā)票后把附在憑證后就好了
請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi),每個(gè)月直接按照銀行回單入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),一般要下個(gè)季度才能去銀行開(kāi)發(fā)票,那么這個(gè)要怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn),我們以前把銀行扣除的手續(xù)費(fèi)按銀行回單直接做賬,現(xiàn)在銀行能給開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,可是需要下個(gè)月初才能開(kāi)本月手續(xù)費(fèi)的匯總票,請(qǐng)問(wèn)我們賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
老師,現(xiàn)在銀行手續(xù)費(fèi)都有發(fā)票了嗎?銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票是可以稅前扣除的嗎?假如3月入賬銀行手續(xù)費(fèi)的時(shí)候計(jì)入的財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),到4月份的時(shí)候銀行才把3月份銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),那這邊4月份財(cái)務(wù)收到3月銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,該怎么入賬?
老師,你好,現(xiàn)在收到銀行開(kāi)來(lái)的手續(xù)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬呢?之前的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)用銀行回單做過(guò)賬了。
老師,你好,收到銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)回單,以后銀行會(huì)開(kāi)普票給,收到銀行回單這個(gè)月應(yīng)該怎樣做賬呢?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買(mǎi)三輪車(chē)的 但是錢(qián)已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類(lèi)編碼進(jìn)銷(xiāo)不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
3月發(fā)票,放2月里面可以嗎
那如果是一般納稅人應(yīng)該怎么辦呢?
3月發(fā)票,放2月里面可以的? 請(qǐng)問(wèn)是收到的專(zhuān)票 對(duì)么
對(duì)的,這個(gè)不太會(huì)處理
會(huì)計(jì)分錄也不聽(tīng)會(huì)做
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 正數(shù)