同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:10/1.03=9.708738,10/1.03*0.03=0.291262
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元;從另一小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批手套作勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元價(jià)稅3650算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為什么用13%
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票;
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票;怎么算進(jìn)項(xiàng)稅
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,支付價(jià)稅合計(jì)金額100000,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票如何計(jì)算
勞務(wù)報(bào)酬和季節(jié)性用工需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師我是新公司注冊(cè),6月份沒(méi)有員工,我報(bào)的是我的個(gè)人所得稅,7月份有員工入職交了社保,7月份是不是就不用報(bào)我的個(gè)人所得稅了
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),有沖未開(kāi)票收入21000,實(shí)際收入是1.3萬(wàn),負(fù)數(shù)是倒推的 報(bào)表通不過(guò)
電子稅務(wù)局上填寫(xiě)第二季度季報(bào)報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表上,本期金額和上期金額分別指的是什么期間?
你好,對(duì)方給我們開(kāi)了17000和5000的發(fā)票,已抵扣,現(xiàn)在要退款20000,發(fā)票怎么紅沖
老師 明明每個(gè)月都交增值稅為什么資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)總是負(fù)數(shù)一萬(wàn)多呢
老師好!售后人員產(chǎn)生的差旅費(fèi)用什么科目
我們企業(yè)是按照里程數(shù)來(lái)進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒(méi)有油票什么的,就覺(jué)得不太好, 就是說(shuō)可不可以讓他們給我們開(kāi)油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷呢 就是可以明著說(shuō)拿油票報(bào)銷,但是報(bào)銷的金額按里程數(shù)來(lái)算,這樣寫(xiě)可以嘛,就是這個(gè)可以制度化嘛 如果拿油票報(bào)銷,油票金額大于報(bào)銷金額,怎么做會(huì)計(jì)處理,有人說(shuō)可以發(fā)票金額大于報(bào)銷金額來(lái)做賬是可以的,但是到底行不行,到底怎么做呢
老師借:研發(fā)支出---費(fèi)用化支出 貸;應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)會(huì)計(jì)科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,咋樣結(jié)轉(zhuǎn)
收到一筆車子抵押的融資租賃公司的貸款,兩年期等額本息,111000元,每個(gè)月還5875,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月怎么做賬