利潤(rùn)表本期是指二季度,上期是指去年同期
電子稅務(wù)局,我現(xiàn)在報(bào)第二季度的利潤(rùn)表,上期金額填寫什么時(shí)候的金額
電子稅局里申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表,上期金額是根據(jù)什么填的?上期是不是指上一個(gè)季度?例如現(xiàn)在是第三季度,上期就是第二季度?
財(cái)務(wù)報(bào)表季度申報(bào)利潤(rùn)表的本期金額,和上期金額分別指的是哪個(gè)時(shí)間段,拿第二季度申報(bào)舉例
老師好,給稅務(wù)局報(bào)送季度財(cái)報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表的本期金額和上期金額分別填寫什么呀
電子稅務(wù)局上傳2024年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表,本期金額上期金額分別填的期間是什么?
餐飲企業(yè)做賬需要注意什么?跟商貿(mào)企業(yè)有什么不同?
老師,我們是農(nóng)場(chǎng)品,企業(yè)所得稅是全免得,申報(bào)稅的時(shí)候怎么去報(bào)稅,填表呢?
定期定額個(gè)體戶超了30萬,按3%交稅還是1%
老師,我們是建筑公司,分包了一項(xiàng)設(shè)備安裝的活,總共50萬,該活除塵設(shè)備占40萬,安裝費(fèi)占10萬,和對(duì)方約定,給我們?nèi)块_除塵設(shè)備發(fā)票50萬,我們陸陸續(xù)續(xù)支付了40萬,按工程進(jìn)度對(duì)方干到25萬的時(shí)候跑了,不干了,也不給我們開發(fā)票了,剩下的活我們又找了個(gè)工程隊(duì)干的,現(xiàn)在甲方要求我們要開具材料發(fā)票除塵設(shè)備,我們沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)銷項(xiàng)怎么開呢?老師
酒店會(huì)計(jì)跟商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)有什么不同?做賬需要注意什么?
老師,請(qǐng)問基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
房開企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi),如新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥基金,允許計(jì)入開發(fā)成本中進(jìn)行扣除,同時(shí)允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 而對(duì)代收費(fèi)用規(guī)定的是可以計(jì)入扣除項(xiàng)目進(jìn)行扣除的代收費(fèi)用,不能作為加計(jì)20扣除的扣除基數(shù),是否能作為開發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)? 同時(shí)代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)又規(guī)定允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)不也是代收費(fèi)用嗎?這不自相矛盾嗎?
繳光科技公司購(gòu)買的集成電路放大器和光學(xué)儀器*消色差透鏡入什么科目
老師,請(qǐng)問基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
前同事把上期金額的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填成了去年1到6月份,我在填本期的時(shí)候,應(yīng)該怎么辦?
可以更正申報(bào)填寫
直接在上期金額的數(shù)據(jù)上面改嗎
直接在上期金額的數(shù)據(jù)上面改。可以試試
可以不改上期數(shù)據(jù)嗎?直接按本年4到6月的數(shù)據(jù)填寫本年的
需要修改上期數(shù)據(jù)
確定利潤(rùn)表第二季度本期金額是4到6月嗎?
是,第二季度本期金額是4到6月