同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
1.(1)海天公司收到對外投資分得的利潤5000元,款已收存銀行。(2)海天公司收到一筆罰款收入10000元,存入銀行。(3)海天公司以銀行存款20000元捐贈(zèng)地震災(zāi)區(qū)(4)依據(jù)前業(yè)務(wù),海天公司將各損益類賬戶期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。(5)接上題,海天公司依據(jù)本期利潤總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期所得稅費(fèi)用。(所得稅稅率為25%)(6)接上題,海天公司年末將“本年利潤”賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”賬戶(7)假定按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的50%向股東分配現(xiàn)金股利。(8)接上題,海天公司年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶。編制會計(jì)分錄
1.(1)海天公司收到對外投資分得的利潤5000元,款已收存銀行。(2)海天公司收到一筆罰款收入10000元,存入銀行。(3)海天公司以銀行存款20000元捐贈(zèng)地震災(zāi)區(qū)(4)依據(jù)前業(yè)務(wù),海天公司將各損益類賬戶期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。(5)接上題,海天公司依據(jù)本期利潤總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期所得稅費(fèi)用。(所得稅稅率為25%)(6)接上題,海天公司年末將“本年利潤”賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”賬戶(7)假定按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的50%向股東分配現(xiàn)金股利。(8)接上題,海天公司年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶。編制會計(jì)分錄
1.(1)海天公司收到對外投資分得的利潤5000元,款已收存銀行。(2)海天公司收到一筆罰款收入10000元,存入銀行。(3)海天公司以銀行存款20000元捐贈(zèng)地震災(zāi)區(qū)(4)依據(jù)前業(yè)務(wù),海天公司將各損益類賬戶期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。(5)接上題,海天公司依據(jù)本期利潤總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期所得稅費(fèi)用。(所得稅稅率為25%)(6)接上題,海天公司年末將“本年利潤”賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”賬戶(7)假定按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的50%向股東分配現(xiàn)金股利。(8)接上題,海天公司年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶。以上編制會計(jì)分錄
1.(1)海天公司收到對外投資分得的利潤5000元,款已收存銀行。(2)海天公司收到一筆罰款收入10000元,存入銀行。(3)海天公司以銀行存款20000元捐贈(zèng)地震災(zāi)區(qū)(4)依據(jù)前業(yè)務(wù),海天公司將各損益類賬戶期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。(5)接上題,海天公司依據(jù)本期利潤總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期所得稅費(fèi)用。(所得稅稅率為25%)(6)接上題,海天公司年末將“本年利潤”賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”賬戶(7)假定按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的50%向股東分配現(xiàn)金股利。(8)接上題,海天公司年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶。編制會計(jì)分錄
1.(1)海天公司收到對外投資分得的利潤5000元,款已收存銀行。(2)海天公司收到一筆罰款收入10000元,存入銀行。(3)海天公司以銀行存款20000元捐贈(zèng)地震災(zāi)區(qū)(4)依據(jù)前業(yè)務(wù),海天公司將各損益類賬戶期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。(5)接上題,海天公司依據(jù)本期利潤總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期所得稅費(fèi)用。(所得稅稅率為25%)(6)接上題,海天公司年末將“本年利潤”賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”賬戶(7)假定按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的50%向股東分配現(xiàn)金股利。(8)接上題,海天公司年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶。編制會計(jì)分錄
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對方無法提供個(gè)人信息,我們怎么開票,這些客戶是通過對公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購進(jìn)按樹,但銷售時(shí)錯(cuò)誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會計(jì)分錄怎么做
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