同學(xué),你好 可以的, 7月份 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 11月 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款

老師好, 請問, 我12月份采購原材料,如果月底沒能取得發(fā)票,明年2月才取得發(fā)票(專票),要怎么處理?
你好,購買的材料5月入了庫,6月份才開票,要暫估入賬嗎
請問老師,電腦7月份買的,7月份開的發(fā)票,11月才入賬,請問從什么時(shí)候開始折舊合適?
你好,請問7月份購買的材料,11月才開票,要怎么處理
你好,請問7月份購買的材料,11月才開票,7月份先入庫,那11月份怎么處理
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


7月不能入庫是嗎,要11月才能入庫嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那不是7月少算了成本,11月多算了嗎
同學(xué),你好 那你可以7月,暫估庫存入賬