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你好,購買的材料5月入了庫,6月份才開票,要暫估入賬嗎

2022-06-11 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-11 18:09

是的沒錯, 是要暫估的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 滿意的話,有空請給五星好評 .

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2022-06-11
既然5月已經(jīng)收到發(fā)票為啥還暫估呢?
2025-06-24
你好,采購發(fā)票7月開過來,應當在7月份入賬才是的?
2022-07-07
你好,按照不含稅的來借周轉(zhuǎn)材料貸,應付賬款按照不含稅的暫估
2022-05-18
對,沒錯,就是這么做。
2022-04-01
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