你好,需要的,需要調(diào)整的。
請問老師,19年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增計提未支付費用(無發(fā)票)5萬元,請問20年已經(jīng)支付,請問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報還是直接調(diào)減處理
老師,請問股東投資款存入銀行后會產(chǎn)生利息,這個是不是需要計提企業(yè)所得稅?我們企業(yè)目前還在籌建期并沒有投產(chǎn),老板也不愿意繳這個稅款,請問有什么辦法可以處理?
目前企業(yè)還在虧本狀態(tài)下,股東借錢給企業(yè)經(jīng)營,收取了利息,例如借了100萬,利息收1分2,有沒有超過國家法律規(guī)定的幾倍?這個算不算股東分紅,還是算股東個人的利息收入?出借人要交增值稅和個人所得稅,現(xiàn)在增值稅是免的,那個人所得稅是按取得的利息收入的20%征收個稅,如果本度有利潤了,不超過100萬,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,如此一來,企業(yè)是支付利息叫股東開票還是無息劃算?
請問老師,單位超股東借款,計提財務(wù)費用-利息支出40萬,請問必須要有發(fā)票才能在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
請問老師,企業(yè)只是計提,還沒有支付給股東個人利息,股東也不給開發(fā)票呀?請問企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增處理嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,還沒有實際支付,股東為啥給單位開發(fā)票呀?
你調(diào)整就可以的,不用糾結(jié)這個發(fā)票有沒有了。
但是財務(wù)不讓調(diào)增
說是支付了,股東就會給開發(fā)票的。
收到了發(fā)票之后再調(diào)減就可以啦。
匯算清繳之前把發(fā)票開進來。