成本費(fèi)用是? 93 這樣沒(méi)有利潤(rùn)就不用交?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)的所得稅負(fù)率要怎樣計(jì)算,參考的數(shù)據(jù)是多少,比如全年總收入是2000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)是17萬(wàn)元,已經(jīng)交了所得稅5000元,要再交多少才合適
某企業(yè)2018年度的有關(guān)企業(yè)所得稅資料如下:利潤(rùn)總額600萬(wàn)元,非廣告性質(zhì)的贊助支出10萬(wàn)元,已在銷(xiāo)售費(fèi)用列支,按規(guī)定取得的罰款收入2萬(wàn)元,沒(méi)有入賬,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),多提列職工福利費(fèi)2.12萬(wàn)元。要求:1.計(jì)算企業(yè)全年應(yīng)納所得稅額。2.該企業(yè)年內(nèi)各期已繳納企業(yè)所得稅50萬(wàn)元,計(jì)算匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)自行核算后,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)總額2600萬(wàn)元,擬申請(qǐng)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅240,2021年2月經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度自行核算存在一下問(wèn)題,問(wèn)題發(fā)現(xiàn)并核算出:該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)交的房產(chǎn)稅為6.24萬(wàn)元,應(yīng)補(bǔ)交城鎮(zhèn)土地使用稅為3萬(wàn)元;應(yīng)補(bǔ)繳的契稅為88萬(wàn)元,該企業(yè)當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2610.76;捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為46.71萬(wàn)元;職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為136萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為需要調(diào)整的金額為8萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為48萬(wàn)元;銷(xiāo)售費(fèi)用(11300萬(wàn)廣告費(fèi))應(yīng)調(diào)200萬(wàn)元,管理費(fèi)用(660萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi))應(yīng)調(diào)290;財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)34萬(wàn)元新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的金額為460萬(wàn)元;計(jì)算所得稅時(shí),免稅的投資收益為220萬(wàn)元;技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得可以免稅的金額為200萬(wàn)元;求該企業(yè)2021年的應(yīng)納稅所得額與應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)自行核算后,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)總額2600萬(wàn)元,擬申請(qǐng)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅240,2021年2月經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度自行核算存在一下問(wèn)題,問(wèn)題發(fā)現(xiàn)并核算出:該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)交的房產(chǎn)稅為6.24萬(wàn)元,應(yīng)補(bǔ)交城鎮(zhèn)土地使用稅為3萬(wàn)元;應(yīng)補(bǔ)繳的契稅為88萬(wàn)元,該企業(yè)當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2610.76;捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為46.71萬(wàn)元;職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為136萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為需要調(diào)整的金額為8萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為48萬(wàn)元;銷(xiāo)售費(fèi)用(11300萬(wàn)廣告費(fèi))應(yīng)調(diào)200萬(wàn)元,管理費(fèi)用(660萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi))應(yīng)調(diào)290;財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)34萬(wàn)元新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的金額為460萬(wàn)元;計(jì)算所得稅時(shí),免稅的投資收益為220萬(wàn)元;技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得(其他業(yè)務(wù)收入中含技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入2300萬(wàn)元,與收入對(duì)應(yīng)的成本和稅費(fèi)共計(jì)1400萬(wàn)元)可以免稅的金額為700萬(wàn)元;求該企業(yè)2021年的應(yīng)納稅所得額與應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅稅額。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)收入673萬(wàn)元,利潤(rùn)總額93萬(wàn),現(xiàn)在還需要多少成本心費(fèi)用,可以不交企業(yè)所得稅?已經(jīng)繳納了0.78萬(wàn)元的企業(yè)所得稅
老師,工商年報(bào)填寫(xiě)資產(chǎn)總額是填寫(xiě)1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn)新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書(shū)轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
收入673萬(wàn)元,利潤(rùn)110萬(wàn)的話,企業(yè)所得稅交多少,怎么算?
你好 要是小微企業(yè)是 100*2.5%%2B10*5%
個(gè)體戶季度開(kāi)45萬(wàn),個(gè)人所得稅怎么交?
你好實(shí)際的利潤(rùn) *所得稅稅率 *50%
所得稅率是多少?
看一下稅率表,百分之5到35%的稅率。