根據(jù)發(fā)票來沖應(yīng)付,同時(shí)借記管理費(fèi)用
員工意外險(xiǎn)的退款,怎么做分錄,付款時(shí),借:應(yīng)付賬款-平安貸:銀行存款,來了發(fā)票再?zèng)_應(yīng)付,結(jié)果,平安公司是比如我這次付款5000,有員工離職,就會(huì)把這個(gè)人剩余保險(xiǎn)退款到保險(xiǎn)公司賬上,然后有員工入職繼續(xù)用這個(gè)錢抵,導(dǎo)致我付款的錢跟發(fā)票對不起來,所以也沒有借管理費(fèi)用-意外險(xiǎn),現(xiàn)在不知道分錄怎么沖了
老師,我們公司有個(gè)員工受工傷了,報(bào)了工傷,后來社保7月份工傷保險(xiǎn)待遇賠了70759.79元到公司賬戶上,我寫的會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應(yīng)付款70759.79元。后來又陸續(xù)支付費(fèi)用共有39517.87元,有票的共37131.57元,這分錄怎么寫?怎么寫才能給7月份我寫的那個(gè)其他應(yīng)付款70759.79元沖了。到9月受傷的員工和公司協(xié)商支付他一次性傷殘補(bǔ)助金33628.22元,一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金125000元的后續(xù)治療費(fèi)用一共支付他158628.22元,老師,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫,怎么給以前的其他應(yīng)付款70759.79元沖平掉?
老師好,個(gè)人交了公司的意外傷害險(xiǎn),后期發(fā)現(xiàn)交錯(cuò)了,保險(xiǎn)公司要把款退到公司賬戶,做賬分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 但是這比交錯(cuò)的款,保險(xiǎn)公司又給開回來票了這,這個(gè)票我不用管,還是做賬做進(jìn)去呢?做賬的話該怎么做這張發(fā)票呢?
老師好,個(gè)人交了公司的意外傷害險(xiǎn),后期發(fā)現(xiàn)交錯(cuò)了,保險(xiǎn)公司要把款退到公司賬戶,做賬分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 但是這比交錯(cuò)的款,保險(xiǎn)公司又給開回來票了這,這個(gè)票我不用管,還是做賬做進(jìn)去呢?做賬的話該怎么做這張發(fā)票呢?
老師您好,我公司員工,一直給他付款, 但是對方都沒提供成本票,掛其他應(yīng)收款,借方有余額5萬,現(xiàn)在他離職了,然后這個(gè)5萬經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意后他找了個(gè)人說是做成工資,但是我做工資的時(shí)候沒有直接把他找的這個(gè)人掛賬,就跟平常做工資的分錄一樣,現(xiàn)在導(dǎo)致離職的這人賬上還有5萬的掛賬,老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬呢
老師,你有沒有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營所得用不用計(jì)提?。咳绻?jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎
他是有進(jìn)出人員都會(huì)開發(fā)票,今年網(wǎng)站上就有70幾張發(fā)票,這么多年下來錢都對不起來,我只能根據(jù)退回的銀行存款來沖
如果沒開紅字發(fā)票,退回來的錢沖應(yīng)付,可以。