你好,實際有業(yè)務的情況下,這個錢退不回來的,你加稅合計做成本里面可以,但是你這個成本業(yè)績扣不了所得稅的。
老師,稅局通知異常進項稅額轉出16592.55,金額127634.5,原因是:對方公司(銷方)失聯(lián)走逃開具增值稅專用發(fā)票,我公司(購方)貸款已付,貨已入庫,成本已結轉,稅局只通知進項稅轉出,不用開紅字發(fā)票,老師這個分錄怎么做
已抵扣的專票,因對方公司走逃失聯(lián),做了進項轉出。公對公付的款能要求開票方退回嗎?專票的金額部分還能入成本部?
老師你好。我公司開出去的銷項票對方認證了,現(xiàn)在要求開負數(shù)。對方開,請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進項專票認證了,現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進項轉出就好了,是嗎?
我們公司損壞了對方的貨物紙箱子,要賠償給對方,想單于我們購買了對方的紙箱子,支付了款項,對方給我們開的專票,我們做了營業(yè)外支出,這個專票進項稅額能抵扣嗎
對方公司在2019年時開了全額發(fā)票,當時我們只支付了合同應付款部分的錢,剩余的款項一直沒有付,現(xiàn)在因項目暫停,尾款一直沒付,對方要求發(fā)票退回。發(fā)票當時已抵扣,現(xiàn)在應該怎么處理?部分金額又應如何紅字沖紅?
小規(guī)模納稅人納稅人財務報表什么時候申報,一般納稅人財務報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費,社保費,服務費,水電費行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報,還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內銷售收入是記入這筆出售舊設備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調增交稅,25年通知調整報表,賬本如何調整,是記錄25年賬里嗎?如果調23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務年報報表不一致了
24年1月報關,但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?