你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。 2.接受外單位投入設(shè)備一臺(tái),雙方協(xié)議價(jià)150000元,己投入使用。 3.購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,運(yùn)雜費(fèi)2500元,款項(xiàng)暫欠,材料尚在運(yùn)輸途中。 4.上述甲材料己到并驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。 5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。 6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000。 7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。 8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到"生產(chǎn)成本"賬戶。 9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其成本。 10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購(gòu)貨0方,款項(xiàng)尚未收到。 11.以銀行存款支付廣告費(fèi)30000元。 12.計(jì)提本月短期借款利息10000元。 13.結(jié)轉(zhuǎn)己銷售商品的成本200000元。 14.將各損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到"本年利潤(rùn)"賬戶。 15.計(jì)算本月應(yīng)交所得稅,并做出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。(假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)目) 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺(tái),雙方協(xié)議價(jià)150000元,已投入使用。3.購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,運(yùn)雜費(fèi)2500元,款項(xiàng)暫欠,材料尚在運(yùn)輸途中。4.上述甲材料已到并驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購(gòu)貨方,款項(xiàng)尚未收到。11.以
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺(tái),雙方協(xié)議價(jià)150000元,已投入使用。3.購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,運(yùn)雜費(fèi)2500元,款項(xiàng)暫欠,材料尚在運(yùn)輸途中。4.上述甲材料已到并驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購(gòu)貨方,款項(xiàng)尚未收到。11.以
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺(tái),雙方協(xié)議價(jià)150000元,已投入使用。3.購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,運(yùn)雜費(fèi)2500元,款項(xiàng)暫欠,材料尚在運(yùn)輸途中。4.上述甲材料已到并驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購(gòu)貨方,款項(xiàng)尚未收到。11.以
資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺(tái),雙方協(xié)議價(jià)150000元,已投入使用。3.購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,運(yùn)雜費(fèi)2500元,款項(xiàng)暫欠,材料尚在運(yùn)輸途中。4.上述甲材料已到并驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購(gòu)貨方,款項(xiàng)尚未收到。11.以
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股,原工商沒(méi)有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的,沒(méi)有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來(lái)抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅