同學您好,另外開一張現金收據好
老師好,對方給我們公司開發(fā)票,專票,我們是現金支付的。對方開的發(fā)票備注沒有注明現金,可以嗎?
你好!老師!我發(fā)現從2019年3月到現在順豐給我開的專用發(fā)票,把我們的稅號開錯了,我現在可以退給順豐重新開吧,另外由于涉及分數太多,我可以讓對方開成幾張,然后備注欄備注好月份及金額嗎!然后用來坐憑證附件
老師,有8000元對方付的現金,我開專票給他,是在發(fā)票備注欄備注現金呢,還是另外開一張現金收據好呢?
老師你好,我們收到的進項價稅合計1400元,發(fā)票備注直接寫了現金二字,其中有400是對公打的賬,1000元是現金我收到這張票該怎呢處理,我們直接進現金1000元嗎?可是發(fā)票上直接備注了現金二字
物業(yè)水費,之前給我們開的專票,現在看是給我們開的普票 ,我估計是差額征收了 ,但是差額征收不是應該在備注欄備注清楚嗎?如果不備注 對我們受票方有沒有影響呢 ?
老師,你好!個稅申報問題!員工員工五月入職。那我六月申報個稅需要給他申報嗎
老師好,請問土地復墾項目開票是開什么類目
老師,收到合伙人交了100萬 實收資本90 給執(zhí)行事務合伙人的管理費10,這10萬不能計實收資本 以后也不返還合伙人 這種情況怎么計分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 90 剩下的10萬計啥科目,屬于費用,下個月要付的。下個月付的時候 借:管理費用10 貸:銀行存款10
老師,您好!公司像股東公司借款,和像股東公司的實際控股個人借款,從稅務角度來分析,哪種風險比較低比較好
員工受傷,公司賠償給員工,要做在哪個科目
預付賬款和應付賬款,哪個方向有余額代表對方欠票呢
老師請問下,收回貨款用承兌,貼現后,本來是我們支付費用,但是系統(tǒng)誤操作,變成客戶支付費用,他現在要我們把這個費用轉賬給他,這個要怎么處理比較合規(guī)?麻煩知道的老師回答下感謝
請問這個是什么意思呀?
科研項目試驗期間租賃班車計入那個科目?
你好,老師,前會計忘記做進項稅額留抵分錄,我該怎么補呢?
同學您好,更加清晰好查的