你好,是在送給客戶的煙酒上??印上公司的logo?
老師請問,我們公司定制帶有企業(yè)logo的茶葉,有十萬,都是陸續(xù)送給客人們的,是不是可以計入業(yè)務(wù)宣傳費?
請問,公司訂購有公司logo的禮品贈送客戶,是不是可以入廣告宣傳費?開票明細有要求嗎?謝謝
請問送給客戶的煙酒是計入招待費,如果印上公司logo是不是就可以計入廣告宣傳費了?
我們印的杯子,帶有公司廣告宣傳logo,是否可以做廣告費并抵扣,可能還有一些其他產(chǎn)品也是這樣的用途,為公司宣傳推廣,就做的東西上面印廣告,給到客戶
老師,我們是做酒店的,平臺幫我做的廣告宣傳,給我開了一張廣告費發(fā)票,請問廣告費計入哪個會計科目?老師,我們是做酒店的,平臺幫我做的廣告宣傳,給我開了一張廣告費發(fā)票,請問廣告費計入哪個會計科目?老師答復(fù)計入銷售費用~廣告宣傳費,那年報時會不會調(diào)增嗎?沒有換發(fā)票就是廣告費發(fā)票,計入哪個會計科目可以避免年報時調(diào)整,廣告費就400塊錢而已,調(diào)增太麻煩了
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
是的,是煙酒算招待,logo制作費算廣告,還是煙酒和logo整體都算廣告?
你好,是在送給客戶的煙酒上??印上公司的logo,這樣仍然是計入?招待費明細核算啊?
logo制作費算廣告是吧
你好,是在送給客戶的煙酒上??印上公司的logo,這樣仍然是計入?招待費明細核算 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)