你好;? ? 你這個跨年了。 你什么準(zhǔn)則的; 好判斷 科目的;? ?
老師麻煩問一下。我去年計(jì)提工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,這部分多提了。今年沖減,應(yīng)該怎么做分錄呢?
1、計(jì)提工資一直都以實(shí)發(fā)工資去計(jì)提,現(xiàn)在需要如何調(diào)整?2、計(jì)提工資時可以直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?3、去年做了計(jì)提工資,去年沒有做發(fā)放的,今年匯算清繳之后才做發(fā)放,如何做分錄?
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計(jì)提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實(shí)正確的分錄是: 計(jì)提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
老師:勞務(wù)公司去年多計(jì)提了工資?分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬·今年匯算清繳調(diào)整了,交了企業(yè)所得稅。分錄怎么寫,求解,謝謝
請問老師,是不是服務(wù)型公司計(jì)提工資分錄寫:借:主營業(yè)務(wù)成本-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資比較好,不然所得稅申報表都沒主營業(yè)務(wù)成本
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤 ; 然后沖了工資; 你利潤會大; 你去看看去年的利潤是否 要補(bǔ)企業(yè)所得稅的??
比如補(bǔ)交了2千,分錄怎么寫呢
你好;? ? 借利潤分配- 未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 借? ?應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??