借方用勞務成本,然后有收入的時候再結轉到主營業(yè)務成本。
老師,請問一下,本公司是技術服務公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬——應付工資 ,支付借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應該借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬?
老師好,我計提工資的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬-職工工資 還是 借:主營業(yè)務成本-職工工資 貸:應付職工薪酬-職工工資 哪一個比較合理,相對沒有稅務風險呢?
老師請問:我計提到支付的主營業(yè)務-人工費,這樣分錄對不對。 計提時:借主營業(yè)務成本-人工費,貸應付職工薪酬-職工工資 付時:借應付職工薪酬-職工工資,貸庫存現(xiàn)金 對不對?
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
勞務公司計提工資表是不是借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
不能直接記主營業(yè)務成本嗎,如果全部計入管理費用工資可不可以呢
收入成本配比的原則所以先記錄勞務成本是這樣的因為你是服務行業(yè)所以 收入成本配比的原則,所以先計入勞務成本是這樣的,因為你是服務行業(yè),所以計入成本。
我在會計分錄里沒有看到勞務成本這個科目,這個具體怎么寫呢
成本類一級科目可以去增加。
一定要這樣弄嗎,感覺好復雜,新增一級科目利潤表等可能還讀不到數(shù),有比較簡便的方法嗎
正規(guī)處理是這樣,不然收入和成本不能配比你比如沒有收入那個月你成本計哪里?
不能全部計入主營業(yè)務成本-工資嗎,畢竟不管開不開票每個月都有人工成本的
所以說建議你按照我這個方法處理,沒有可以增加科目。
那收入成本配比的話,小規(guī)模季度報稅,收入2萬,人員工資5萬,那我勞務成本結轉多少去主營業(yè)務成本呢
按照收入一樣的比例結轉成本。
比如收入是50%,成本也結轉50%。
我們收入好像沒什么比例啊,每個月提供多少服務,對方付多少錢,我們開多少票,那就是都按100%結轉嗎
那這個服務對應的支出都記成本。
是不是沒有收入的月份就直接放勞務成本,有收入的月份就把當月的勞務成本結轉到主營業(yè)務成本
對的就是這個意思。
我用的金蝶,主營業(yè)務成本科目是5401,勞務成本我可以加到5404嗎,還是加到成本類科目4002去(4001是生產成本)
這個是成本類相當于生產成本那個。你增加到這里就行。
結賬的時候說資產負債表不平,勞務成本歸集到哪個報表項目呢
勞務成本是填寫到存貨里的。