同學(xué)你好 1、繳納即征即退增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交增值稅), 貸:銀行存款, 2、收到增值稅的退稅時(shí): 借:銀行存款, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助, 3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn): 借:營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助, 貸:本年利潤(rùn)。
收到增值稅即征即退款,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,計(jì)提即征即退稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,計(jì)提即征即退稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,計(jì)提即征即退退稅款,會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提即征即退退稅款,會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)一下補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
這個(gè)季度總共采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務(wù)系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的?。?/p>
補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
補(bǔ)去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計(jì)應(yīng)納稅所得額為42132.18。累計(jì)應(yīng)納稅額是多少?怎么算????要過(guò)程
老師,銷售貨物,進(jìn)項(xiàng)票上產(chǎn)品名稱必須和銷項(xiàng)票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個(gè)人租房,由個(gè)人房主開(kāi)票給公司,入賬是入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,另外現(xiàn)金流分析是購(gòu)買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務(wù)的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市)? 如果以前沒(méi)有進(jìn)行異地備案,開(kāi)發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費(fèi),前期沒(méi)有計(jì)提管理費(fèi)確認(rèn)收入,在收到管理費(fèi)時(shí)掛在預(yù)收賬款里了,現(xiàn)在賬上掛著900萬(wàn)的預(yù)收賬款,領(lǐng)導(dǎo)讓現(xiàn)在分期確認(rèn)收入,這樣做我有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),是不得讓他簽字。