你好; 你實(shí)際應(yīng)收款實(shí)際到了4000就沖4000即可; 為什么要去沖39000的金額的?
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計(jì)提的應(yīng)收賬款,實(shí)際收到的時(shí)候直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是年底的時(shí)候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會(huì)計(jì)分錄????可以具體說一下嗎?
老師我想怎樣,就是我們賣給別人貨,收到款4000。借銀行存款,接著應(yīng)收4000.接著又說下浮1644.意思讓我把這應(yīng)收沖掉1644。那我這沖1644。貸方計(jì)入什么科目。接著銀行存款又還是4000
老師,我想問下。就是我銀行收到一筆款4000.接著應(yīng)收4000借銀行4000。貸應(yīng)收4000.接著跟同事對(duì)應(yīng)收,她讓我直接沖銷1000應(yīng)收,如果我沖銷了應(yīng)收不久39000.了。那我銀行存款不就變了?她說只沖銷應(yīng)收,我們內(nèi)賬來的,那我這一千應(yīng)收怎么做分錄。銀行存款4000不變,
老師我想問下,就是我收到銀行存款4000.,接著貸應(yīng)收賬款3000.如果下浮的1000計(jì)入什么科目?
老師,我想問下,就是我銀行存款一共收到4000是別人買我們商品的錢,接著錢收到了4000.但是同事說下浮了1000。但是下浮的錢1000我不知道計(jì)入什么科目。
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對(duì),但是填寫本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
同事說下浮1000.直接沖了1000。應(yīng)收就39000.但是說銀行存款又是4000
你好;? 不對(duì) ; 你去看看 這個(gè)應(yīng)收賬款 到底是40000還是 4000 ; 去看看? ?
我打錯(cuò)了,是不是借銀行4000.應(yīng)收4000.接著下浮的就借應(yīng)收1000.貸主營業(yè)務(wù)收入1000
你好;? ? ? 如果下浮1000 ; 是減少收入的話; 不應(yīng)該這樣來掛的??
如果我不這樣掛,那應(yīng)收跟同事對(duì)不上,如果應(yīng)收直接下浮1000,那銀行存款又對(duì)不上。她說銀行存款還是4000.但是應(yīng)收就3000
你好;? ? ?你這個(gè) 39000? 是怎么來的 ; 你 應(yīng)收金額才4000 ;? 你說你的應(yīng)收就是39000 ;? 你? 實(shí)際業(yè)務(wù)金額到底是應(yīng)稅4000還是39000 ;? ?不然等下怕回復(fù)錯(cuò)誤了?
銀行4000。應(yīng)收3000,下浮1000
你好;? ?那你先說下你的業(yè)務(wù)是啥; 紅沖應(yīng)收賬款? 4000? 減去1000 ; 那么就是3000的應(yīng)收賬款金額;? ? ?那你收入 也會(huì)變化的 ;? 你銀行存款肯定是4000不動(dòng)的; 不然你銀行賬實(shí)都不一致的; 你問他 為什么要紅沖; 你才好判斷科目怎么來走? ?
她就跟我說直接沖銷應(yīng)收下浮的1000。意思這樣我的應(yīng)收跟她那邊才能對(duì)上,我說這樣銀行余額就不對(duì)了啊。她說直接沖應(yīng)收就可以。照她這樣說,我應(yīng)收減少1000。那貸方計(jì)入什么
你好;? 那? 就是不對(duì)哦 ;? 如果少100的話;? 那你這樣實(shí)際就是 ; 借營業(yè)外支出100? 0? ? ?借應(yīng)收賬款 -1000
她的意思就是應(yīng)收她就沖1000。應(yīng)收就3000。銀行存款不變4000。我怎樣做才能跟他應(yīng)收對(duì)得上3000,接著銀行余額又還是4000
你好; 借應(yīng)收賬款? -1000 貸主營業(yè)務(wù)收入? ? 來紅沖; 你應(yīng)收賬款少了。 你收入金額也應(yīng)該少的?
就是直接沖收入???對(duì)嗎?
你好 ; 關(guān)鍵是 沖應(yīng)收賬款; 你貸方肯定收入和你的稅額就得沖的; 如果到時(shí)沖了1000應(yīng)收賬款; 你收到的4000? 有3000沖應(yīng)收賬款; 剩下的 1000轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? 借應(yīng)收賬款-1000貸主營業(yè)務(wù)收入--1000 ;? 借銀行存款? 4000 貸應(yīng)收賬款 300 0;營業(yè)外收入 1000
為什么最后放到營業(yè)外收入那去了?
那這樣不就借銀行4000.應(yīng)收3000.營業(yè)外收入1000?
你好; 因?yàn)槟銓?shí)際收入是4000 ; 你減少了 1000 ; 你收到了 4000 多收款1000 ; 你要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去?
那我一張單據(jù)寫幾筆分錄?
你好 ; 你要紅沖 1000做一筆 ;收款4000做一筆 ;就行可以??