同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶(hù)打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶(hù)打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票。現(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,你好,我想問(wèn)下,我們付給供應(yīng)商款后,供應(yīng)商一直沒(méi)有開(kāi)票給我們,過(guò)了幾個(gè)月后,供應(yīng)商公司抬頭煥了,改了幾個(gè)字,現(xiàn)在用新的抬頭直接給我們開(kāi)票,需要他們的證明么? 因?yàn)楦犊钯~戶(hù)和現(xiàn)在開(kāi)票抬頭不一致
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司代客戶(hù)收取了他們的貨款,客戶(hù)和我們也有往來(lái)款,客戶(hù)的意思是寫(xiě)了個(gè)委托代收款說(shuō)明,我就可以直接把這筆代收款入我們和客戶(hù)的往來(lái)款嗎?比如最開(kāi)始我們收到客戶(hù)的款入的預(yù)收賬款,現(xiàn)在代客戶(hù)收的他們的貨款我還是入預(yù)收賬款嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下,我們上個(gè)月收了客戶(hù)的預(yù)付款30%,這個(gè)月按照合同約定,我們先開(kāi)50%的發(fā)票給客戶(hù),然后客戶(hù)再支付30%的款,但是現(xiàn)在還沒(méi)收到款,貨也沒(méi)發(fā),那我開(kāi)票了,應(yīng)該怎樣做賬呢,謝謝!
老師好,客戶(hù)欠我們幾年的往來(lái)款,票早就開(kāi)了。現(xiàn)在付款時(shí),有個(gè)零頭他不想付了。請(qǐng)問(wèn)收不到的這個(gè)零頭如何記賬?謝謝!
服務(wù)費(fèi)分12個(gè)月做賬如何做賬
老師,申報(bào)6月份個(gè)稅時(shí),新增了一個(gè)7月入職的員工,在提交申報(bào)表報(bào)送時(shí),提示要申報(bào)這個(gè)員工的工資,可以0申報(bào)嗎?還是在人員信息采集里把這個(gè)員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實(shí)繳10成,后又把股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給C公司,那么C公司需要把這筆實(shí)繳轉(zhuǎn)還給A公司嗎,如果不轉(zhuǎn)有什么后果,還是c只需要把剩下的實(shí)繳完或者控股的所有注冊(cè)資金都要全部重新實(shí)繳
來(lái)到一家企業(yè),之前賬務(wù)非常混亂,固定資產(chǎn)放在一個(gè)總科目?jī)?nèi)總計(jì)300,買(mǎi)了就往里面加金額。計(jì)提了一部分總計(jì)170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣(mài)掉。根本分不清。應(yīng)該怎么做清理
請(qǐng)問(wèn)老師,機(jī)械租賃公司的折舊計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開(kāi)票1萬(wàn),我公司咋給甲方開(kāi)票,甲方咋付款?
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局申報(bào)的綜合所得8月申報(bào)的是7月的工資嗎?
報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問(wèn)一下,2023年開(kāi)出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個(gè)不是不報(bào)個(gè)稅嗎。不是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?個(gè)稅是自己在手機(jī)操作嗎?