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老師你好 上任會計把一個固定資產(chǎn)折舊折多了 20,2019年末就是這個數(shù),原值12250元,累計折舊18655.59元,凈值-6405.59元 這種怎么調(diào)賬啊?麻煩老師告訴一下會計分錄唄,我想這個月調(diào)一下

2022-12-15 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 16:54

同學(xué)你好 是什么會計準則

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快賬用戶8884 追問 2022-12-15 17:06

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2022-12-15 17:09

同學(xué)你好 借累計折舊20 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8884 追問 2022-12-15 17:12

老師 不用先走一下以前年度損益調(diào)整嗎?凈值為負數(shù)

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快賬用戶8884 追問 2022-12-15 17:13

借:累計折舊 -20 貸利潤分配未分配利潤-20唄?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 17:19

同學(xué)你好 不用的 是小企業(yè)會計準則 你做錯了 是正數(shù)不是負數(shù)哦 我給你的分錄是對的

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快賬用戶8884 追問 2022-12-15 17:20

明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-15 17:32

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 是什么會計準則
2022-12-15
你好,按規(guī)范多計提的是需要沖掉的,如果不沖的話,也可以按已計提折舊來做賬。
2024-05-17
您好,首先確認制造費用是否最后轉(zhuǎn)入損益類科目?
2021-04-25
?借:固定資產(chǎn)清理122859.96-53495.2?     累計折舊 53495.2     貸:固定資產(chǎn)?122859.96 借:銀行存款90000%2B11700 貸:固定資產(chǎn)清理90000 應(yīng)交稅費11700 借:固定資產(chǎn)清理90000-(122859.96-53495.2?) 貸資產(chǎn)處置損益
2021-10-14
你好;? ? ? ? 現(xiàn)在年開票出去? ? 按3%減按2%繳納增值稅的。? ? ?借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn);? 借? ? 銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款 ; 結(jié)轉(zhuǎn) 余額到資產(chǎn)處置損益? ?
2022-02-24
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