你好;? ?是的; 出庫成本是含稅金額的; 是的??
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內(nèi)賬,就是我們比如4000元買進不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進項有多也要按千分之三交,這個正常不。
請問老師我們是做貿(mào)易的公司是要做出口退稅的。我們有批貨的進貨含稅價是113萬元,成本是100萬,增值稅是13萬,請問我們可以把這個貨以成本價100萬銷售給國外公司嗎?我們到時候是可以退稅13萬的是嗎?
老師,我想問下就是我們進伙進了含稅金額13萬元,稅率是13%,然后我們出庫出了一部分,含稅單價為100的話,出庫成本要不要按含稅單價算,
老師好,我司是一般納稅人,采購一批貨物,那么我們錄入進銷存軟件,是要錄入含稅價還是不含稅價;如果客戶要求開票,那么我們銷售出庫單的金額是寫售價的價稅合計嗎,還是金額;
就是我們作為采購方,不含稅價400萬元,對方開13%或者6%的稅率讓我們自己選 我算了一下按照13%確實進項多,減少的附加稅和增加的企業(yè)所得稅大概在2.5萬, 但是含稅價高 相當于我提前額外支付多出部門的含稅價半年菜可以抵扣 我們現(xiàn)在籌建期 可能明年年初才有收入 我是覺得金額比較大 要不要考慮資金成本 畢竟籌建期資金壓力也大 提前多支付換取未來的2.5萬是否值當
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,比如我進庫含稅13萬,賣出去13萬2千多,然后不是有多交 的增值稅這個怎么做分錄啊
你好;? ? ? 你是含稅 購進的話; 那么你出庫也是含稅的來考慮的 ; 到時計算??