同學(xué)你好 有利潤就要交
老師,4月份我做第一季度的企業(yè)所得,需要繳納,這個(gè)企業(yè)所得做賬是不是我需要做在4月份,需要計(jì)提、繳納和結(jié)轉(zhuǎn)嗎
麻煩老師幫忙看看我這個(gè)月要不要繳納企業(yè)所得稅,如果本月不需要繳納,是不是一月繳納企業(yè)所得稅,但是我這個(gè)月要不要填企業(yè)所得稅申報(bào)表
麻煩老師幫忙看看我這個(gè)月要不要繳納企業(yè)所得稅,如果本月不需要繳納,是不是一月繳納企業(yè)所得稅,但是我這個(gè)月要不要填企業(yè)所得稅申報(bào)表
麻煩老師幫忙看看我這個(gè)月要不要繳納企業(yè)所得稅,如果本月不需要繳納,是不是一月繳納企業(yè)所得稅,但是我這個(gè)月要不要填企業(yè)所得稅申報(bào)表
是不是一月繳納企業(yè)所得稅,但是我現(xiàn)在時(shí)間是12月15日要不要填企業(yè)所得稅申報(bào)表,現(xiàn)在是報(bào)的11月的稅
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對甲公司當(dāng)期稅前利潤的影響為-15.95萬元,老師,請幫我寫一下分錄
別人找我采購,我開發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,
以前應(yīng)收賬款因?yàn)橘|(zhì)量問題收不回來了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價(jià)格。含稅成本的話是10個(gè)點(diǎn)要開13個(gè)點(diǎn),其中1萬是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。發(fā)票要開169000含稅價(jià)格。所有稅要多少錢?
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司,但是名下沒有貨車,用的貨車是別人公司名下的,然后在石場拉礦石開發(fā)票出去,開出運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)賬戶怎么處理?
老師,您好!請教 請問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對嗎? 借: 管理費(fèi)用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會(huì)計(jì)分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
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真是無語了,你回我干啥
我就是因?yàn)槟愕幕卮鹞也粷M意才要重提問啊你心里沒有Number
同學(xué)你好 下個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候就要交的 有利潤就要季度繳納 如果有虧損利潤可以先彌補(bǔ)之前的虧損