你好同學(xué),稍等飯后回復(fù)您
財(cái)務(wù)管理的題目,第二大題怎么寫
老師中級財(cái)務(wù)管理普通班怎么課程怎么找不到
老師,這個34.88是怎么算出來的?這是2023預(yù)科課《財(cái)務(wù)管理》的課程
老師 在哪找中級財(cái)務(wù)管理習(xí)題班的課程
財(cái)務(wù)管理課程的題目老師怎么寫
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
1 年折舊=1000000/5=200000 第0年現(xiàn)金流=-1000000 第1-5年現(xiàn)金流=600000*0.75-200000*0.75%2B200000*0.25=150000 2凈現(xiàn)值=-1000000%2B150000*(P/A,20%,5)=-551500項(xiàng)目不可行
那我不是全寫錯了嗎
同學(xué),上面筆誤了 年折舊=1000000/5=200000 第0年現(xiàn)金流=-1000000 第1-5年現(xiàn)金流=600000*0.75-200000*0.75%2B200000*0.25=350000 凈現(xiàn)值=-1000000%2B350000*(P/A,20%,5)=46500項(xiàng)目可行 和您的結(jié)果是一樣的
怎么看年度
同學(xué),您指的年度是什么?
題目沒有建設(shè)期,剛開始從哪年算起
第0年是建設(shè)期,沒有建設(shè)期,所以從第1年末開始是經(jīng)營流入,也就是共5年
那我旁邊的序號對了嗎
不對,應(yīng)該是從0開始,0-5年,一共是5年的
那我這樣算,是多算了一年嗎?
沒有,就是您把第1年看成第0年計(jì)算的,結(jié)果是對的
好的謝謝老師
不客氣同學(xué),感謝五星好評