您好,稍等,計算過程中
趙某為居民個人,2019年全面工資薪金所得240000元,年勞務(wù)報酬所得20000元,年稿酬所得20000元,專項扣除(三險一金)每月4500,專項附加扣除每月4500元,則趙某個人所得稅年終匯算清繳時應(yīng)納稅額為_____元。(居民個人綜合所得適用稅率部分:全年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元時,稅率10%,速算扣除數(shù)2520)
2020年全年,A在甲單位工作取得工資薪金,每個月工資20000元,三險一金每月扣除3400元,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月2500元,甲單位全年已預(yù)扣預(yù)繳稅款6340元,此外,A還擔(dān)任乙丙丁三家單位專家評審全年取得勞務(wù)報酬10萬元,這三家單位合計已預(yù)扣預(yù)繳稅款16000元,則A按年計稅應(yīng)繳多少個人所得稅?是否需要補退稅?(7級累進(jìn)稅率表需要自行查找)
2019年全年,居民李某在甲單位工作取得工資薪金,每個月工資18000元,三險一金每月扣除3200元,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月2500元,甲單位全年已預(yù)扣預(yù)繳稅款6240元,此外,李某還擔(dān)任乙丙丁三家單位專家評審,全年取得勞務(wù)報酬10萬元,三家單位合計已預(yù)扣預(yù)繳稅款16000元。另外李某在A國取得體育彩票中獎收入100000元(人民幣),李某在A國實際繳納個人所得稅8000元。則李某按年計稅應(yīng)繳多少個人所得稅?是否需要補退稅?
7.(簡答題,5.0分)2020年全年,中國居民李某在甲單位工作取得工資薪金,每個月工資18000元,三險一金每月扣除3200元,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月2500元,甲單位全年已預(yù)扣預(yù)繳稅款6240元,此外,A還擔(dān)任乙丙丁三家單位專家評審,全年取得勞務(wù)報酬10萬元,三家單位合計已預(yù)扣預(yù)繳稅款16000元,則A按年計稅應(yīng)繳多少個人所得稅?是否需要補退稅?(全年應(yīng)納稅所得額不超過36000元,稅率3%,速算扣除數(shù)0全年應(yīng)納稅所得額超過36000元但不超過144000元,稅率10%,速算扣除數(shù)2520;全年應(yīng)納稅所得額超過144000元但不超過300000元,稅率20%,速算扣除數(shù)16920;)
3.某職員李某(居民納稅人)2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費用5000元,每月“三險一金”等專項扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除每月共計2000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,(綜合所得個人所得稅稅率表:全年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分稅率10%,速算扣除數(shù)2520;超過144000元至300000元的部分稅率20%,速算扣除數(shù)16920)。要求:根據(jù)上述資料計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。(1)全年綜合所得應(yīng)納稅所得額=(2)全年應(yīng)繳個人所得稅稅額=
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
應(yīng)繳納個稅=(18000*12+100000*(1-20%)*-3200*12-2500*12-60000)*20%-16920=16600 應(yīng)補繳個稅=16600-16000=600