你好,已經(jīng)退休了的話,你給他簽勞務(wù)合同,然后按照工資薪金來申報個稅就可以了,和單位職工工資是一樣的,起征點是5000。
老師,1、新員工入職,在個稅系統(tǒng)新增成員,并為其申報,那我需要錄入他本年度再上家公司的收入? 2、為什么同樣是本期收入過萬元,有個員工需要交個稅有個卻不想要繳納個稅呢,我看到要交個稅的這個員工她的累計收入也沒有超過6萬元 3、個稅匯算清繳過后,員工發(fā)生補稅或者退稅的情況,企業(yè)的賬務(wù)需要調(diào)整?
老師好,我們老板她有個小規(guī)模的公司,沒有做員工工資,每次個稅是報她的0申報。2021年第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)于1月幫她申報繳納了。她用公戶轉(zhuǎn)了兩萬七給自己備注的是勞務(wù)收入。可以這樣操作嗎??
有個人從我們公司取得1萬元收入 她不是我們公司員工 她已經(jīng)退休了 那她需要預(yù)繳1萬*80%*20%=1600的個稅 那她到年底個稅匯算清繳可以退稅嗎 退多少稅
老師您好,同事辦了個個體戶資質(zhì),每月由會計公司報經(jīng)營報表,好像是已經(jīng)扣過了6萬的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬,我也在個稅平臺申報工資,今天她下載所得稅APP個人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬,不能再減,所以5.4萬工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬,就不用匯算清繳嗎?為啥她這個需要補繳2900呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那這個計算是錯誤的嗎
你上面的是按照勞務(wù)報酬來的。
那這個還可以退稅嗎,不是很明白,
多交了才退稅,不多交不需要退稅的,如果你給他按照勞務(wù)報酬來申報的話,可以申請退回。
老師的意思應(yīng)該是按照正常工資申報,而不是按照個稅,如果最后算出來的金額有出入,可以申請多退少補,是這個意思嘛
對的,是的,可以這么理解的。