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甲公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成計(jì)價(jià)算2021年5月5日,從乙公司購(gòu)入一批銅材,款100000元,增值稅13000元,對(duì)方代運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元,材料驗(yàn)收入,項(xiàng)尚未支付:5月10日,甲公司以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)數(shù)項(xiàng)114090元。要求:作出采購(gòu)和付款的會(huì)計(jì)分錄。

2022-12-14 19:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 19:17

學(xué)員你好,分錄如下 借*原材料101000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13090貸*應(yīng)付賬款114090 借*應(yīng)付賬款114090貸*銀行存款114090

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學(xué)員你好,分錄如下 借*原材料101000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13090貸*應(yīng)付賬款114090 借*應(yīng)付賬款114090貸*銀行存款114090
2022-12-14
一、借:應(yīng)收賬款——甲公司113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 二、借:其他應(yīng)收款——甲公司1000 貸:銀行存款 三、收款時(shí) 借:銀行存款114000 貸:應(yīng)收賬款——甲公司113000 貸:其他應(yīng)收款——甲公司1000
2020-06-10
你好 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候 借:原材料?100000%2B1000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000%2B90,??貸:應(yīng)付賬款 在6.9日付款的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-03-18
借,原材料101000 應(yīng)交稅費(fèi)13000+90 貸,應(yīng)付賬款,總金額 借,應(yīng)付賬款,總金額 貸,銀行存款 借,應(yīng)付賬款,總金額 嗲,銀行存款,總金額×98% 財(cái)務(wù)費(fèi)用,總金額×2%
2022-03-18
你好,學(xué)員,這個(gè)具體咨詢什么問(wèn)題的
2022-03-11
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