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甲公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成計價算2021年5月5日,從乙公司購入一批銅材,款100000元,增值稅13000元,對方代運費1000元,增值稅90元,材料驗收入,項尚未支付:5月10日,甲公司以銀行存款支付購入材料相關數(shù)項114090元。要求:作出采購和付款的會計分錄。

2022-12-14 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-14 19:17

學員你好,分錄如下 借*原材料101000應交稅費-增值稅-進項稅額13090貸*應付賬款114090 借*應付賬款114090貸*銀行存款114090

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學員你好,分錄如下 借*原材料101000應交稅費-增值稅-進項稅額13090貸*應付賬款114090 借*應付賬款114090貸*銀行存款114090
2022-12-14
一、借:應收賬款——甲公司113000 貸:主營業(yè)務收入100000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13000 二、借:其他應收款——甲公司1000 貸:銀行存款 三、收款時 借:銀行存款114000 貸:應收賬款——甲公司113000 貸:其他應收款——甲公司1000
2020-06-10
你好 購進的時候 借:原材料?100000%2B1000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13000%2B90,??貸:應付賬款 在6.9日付款的會計分錄 借:應付賬款,貸:銀行存款,財務費用
2022-03-18
借,原材料101000 應交稅費13000+90 貸,應付賬款,總金額 借,應付賬款,總金額 貸,銀行存款 借,應付賬款,總金額 嗲,銀行存款,總金額×98% 財務費用,總金額×2%
2022-03-18
你好,學員,這個具體咨詢什么問題的
2022-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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