你好 購進(jìn)的時(shí)候 借:原材料?100000%2B1000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000%2B90,??貸:應(yīng)付賬款 在6.9日付款的會計(jì)分錄 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2×19年6月1日,從A公司購入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 000元,增值稅13 000元;同時(shí),對方代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元、增值稅稅額90元。已收到對方轉(zhuǎn)來增值稅專用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),款項(xiàng)尚未支付。7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購入材料相關(guān)款項(xiàng)114 090元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會計(jì)分錄: (1)確認(rèn)應(yīng)付賬款: (2)償還應(yīng)付賬款:
甲公司為增值稅一般納稅人2017年3月1日從公司購入一批材料,價(jià)款10萬元,增值稅率13%,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付,4月10日甲公司用銀行存款支付相關(guān)貸款114000元
陽光公司購入一批甲材料,收到增值稅發(fā)票上價(jià)款10萬元,增值稅13000元。運(yùn)費(fèi)500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫款項(xiàng)銀行存款支付。材料按實(shí)際成本核算寫出相應(yīng)的會計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年3月1日,從A公司購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000元,增值稅稅額為16000元,同時(shí),對方墊付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額為100元,已收到對方轉(zhuǎn)來增值稅專用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(該企業(yè)按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算)款項(xiàng)尚未支付,4月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購入材料相關(guān)款項(xiàng)117110元,甲企業(yè)應(yīng)編制如下會計(jì)分錄: 1.確認(rèn)應(yīng)付帳款 2.償還應(yīng)付帳款
1.6.1從A公司購入甲材料一批,價(jià)款為100000元,增值稅13000元;對方代墊運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。材料驗(yàn)收入庫(按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),款項(xiàng)尚未支付。現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20、n/30.2.7.10支付上項(xiàng)款項(xiàng)。3.若在6.9日付款的會計(jì)分錄。
老師您好,業(yè)務(wù)合同必須要訂到憑證里嗎
老師 研發(fā)人員產(chǎn)生的餐費(fèi) 計(jì)入了福利費(fèi) 后面所得稅申報(bào)的時(shí)候全額扣除嗎
老師,請問10月份發(fā)現(xiàn)之前7月的憑證有問題,紅沖的憑證是放在10月還是放在7月,我每次都是放在紅沖的那個(gè)月,7月,然后在7月的憑證后面再補(bǔ)充正確的憑證,不知道這樣對不對
老師 備注往來款的話是掛其它應(yīng)付還是短期借款或者長期借款
收款方是A公司,開票方是B公司,同時(shí)收到一份說明:B公司委托A公司收款,B公司提供服務(wù)并且開具發(fā)票,雙方都蓋章。 這種情款可通過么?
酒店公司收入根據(jù)啥入賬 這筆分錄根據(jù)啥入賬?增值稅起征點(diǎn)多少
老師你好 未分配利潤可以用于購買固定資產(chǎn) 用以減少未分配利潤嗎
老師個(gè)體工商戶25年2季度還是定期定額,3季度開票99萬多,這次申報(bào)3季度才發(fā)現(xiàn)改成查賬征收,有什么辦法能改回到定期定額
老師您好,企業(yè)印刷的培訓(xùn)手冊可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入教育經(jīng)費(fèi)里呢?服務(wù)行業(yè)不是業(yè)務(wù)提升性質(zhì)的,就是業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度用于新員工入職的學(xué)習(xí)用,一直都是計(jì)入辦公費(fèi)里的
老師好!我們是商貿(mào)企業(yè),有期初的數(shù)量單價(jià)金額,有本期購進(jìn)的數(shù)量單價(jià)金額,有本期銷售的數(shù)量單價(jià)金額,問下本期成本我該怎么算?