你好;? ?借固定資產清理180 ; 累計折舊700;? 固定資產減值準備120? ?貸固定資產? ? ?1000? ; 借? 銀行存款150 貸 固定資產清理 150/1.09 ;? 應交稅費-應交增值稅???150/1.09 *9% ;? ?借固定資產清理? 3貸銀行存款3 ; 借銀行存款 0.8 貸固定資產清理0.8? ?結轉? ?固定資產清理到資產處置損益即可? ??
2019年5月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元、減值準備120萬元;取得出售價款為155萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元。假定不考慮相關稅費,則下列有關說法中,寫出下列業(yè)務分錄:將固定資產按賬面價值轉至固定資產清理時借()()()貸()、取得出售價款借()貸()()、發(fā)生清理費用時借()貸()、回收殘料收入借()貸()、結轉清理損益時借()貸()。(分錄金額以萬元為單位)
2021年5月1日甲公司將其持有的一建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元,減值準備120萬元;取得出售價款為300萬元,增值稅稅率為9%在出售時發(fā)生固定資產清理費用1萬元,假定不考慮相關稅費,寫出處置相關業(yè)務分錄。(答案中金額以萬元為單位)
2019年5月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元、減值準備120萬元;取得出售價款為155萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元。假定不考慮相關稅費,則下列有關說法中,寫出下列業(yè)務分錄:將固定資產按賬面價值轉至固定資產清理時借()()()貸()、取得出售價款借()貸()()、發(fā)生清理費用時借()貸()、回收殘料收入借()貸()、結轉清理損益時借()貸()。(分錄金額以萬元為單位)(寫出科目和金額)
2020年2月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元,已提固定資產減值準備120萬元,取得出售價款為150萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元
2020年2月1日甲公司將其持有的一幢建筑物進行出售,該建筑物原價為1000萬元,已計提折舊700萬元,已提固定資產減值準備120萬元,取得出售價款為150萬元,增值稅稅率為9%。在出售時,發(fā)生固定資產清理費用3萬元,殘料變價收入0.8萬元
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經賣了。(有貿易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調增嗎?
老師,客商更名后,應收賬款的客商調整了,那收入的客商需要調整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題