借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入10萬*500*1.1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),10萬*500*1.1*13%
2020年5月26日,新開發(fā)G產(chǎn)品,成本價(jià)200元一件(無同類產(chǎn)品市場價(jià)格),按照成本價(jià)全部售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額100,000元,價(jià)款存入銀行,未開具發(fā)票,職工500人。(成本利潤率10%) 填寫記賬憑證
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月生產(chǎn)加工一批新產(chǎn)品450件,每件成本價(jià)380元(無同類產(chǎn)品市場價(jià)格),全部售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額171000元。則該筆業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額應(yīng)如何計(jì)算?
2021年3月期初留抵稅額為190,000元,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品給某公司價(jià)稅合計(jì)565000萬元,開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。②大月采取以1舊換新方式,銷售乙產(chǎn)品100件,每件乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)9000元,收回每件舊戸品作價(jià)500元。③木銷售商品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,含稅銷售額70000元。(將新試制成功的一批產(chǎn)品捐贈給福利院,成本100000元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格(成本利潤率為10%)。(5)計(jì)算本月增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。要求:根據(jù)以上資料做出相關(guān)的賬務(wù)處理。(25分)
2021年3月期初留抵稅額為190,000元,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品給某公司價(jià)稅合計(jì)565000萬元,開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。②大月采取以1舊換新方式,銷售乙產(chǎn)品100件,每件乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)9000元,收回每件舊戸品作價(jià)500元。③木銷售商品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,含稅銷售額70000元。(將新試制成功的一批產(chǎn)品捐贈給福利院,成本100000元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格(成本利潤率為10%)。(5)計(jì)算本月增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。要求:根據(jù)以上資料做出相關(guān)的賬務(wù)處理。(25分)
老師,這兩個(gè)題怎么寫會計(jì)分錄呀?(24)5月26日,新開發(fā)G產(chǎn)品,成本價(jià)200元一件(無同類產(chǎn)品市場價(jià)格),按照成本價(jià)全部售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額100,000元,價(jià)款存入銀行,未開具發(fā)票,職工500人。(成本利潤率10%).(25)5月30日,企業(yè)采用直接收款方式銷售一臺x型號礦山設(shè)備,不含稅價(jià)款130,000元,向?qū)Ψ介_具了增值稅專用發(fā)票,隨同銷售一并收取包裝物押金3000元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)3500元、包裝費(fèi)500元,另開發(fā)票。設(shè)備將于6月8日發(fā)出。
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品10萬乘以500