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2021年3月期初留抵稅額為190,000元,當(dāng)月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品給某公司價(jià)稅合計(jì)565000萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。②大月采取以1舊換新方式,銷售乙產(chǎn)品100件,每件乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)9000元,收回每件舊戸品作價(jià)500元。③木銷售商品給小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普通發(fā)票,含稅銷售額70000元。(將新試制成功的一批產(chǎn)品捐贈(zèng)給福利院,成本100000元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格(成本利潤(rùn)率為10%)。(5)計(jì)算本月增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。要求:根據(jù)以上資料做出相關(guān)的賬務(wù)處理。(25分)

2022-12-14 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 12:33

同學(xué)你好,馬上發(fā)過(guò)去

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齊紅老師 解答 2022-12-14 12:38

1、銷項(xiàng)稅額=56500/1.13+100*9000*0.13+70000/1.13*0.13+100000*(1+10%)*0.13 =65000+8053.1+117000+14300 =204353.1 2、當(dāng)期應(yīng)納增值稅=204353.1-190000=14353.1

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-14 12:43

、銷項(xiàng)稅額=56500/1.13+100*9000*0.13+70000/1.13*0.13+100000*(1+10%)*0.13 =65000+8053.1+117000+14300 =204353.1 2、當(dāng)期應(yīng)納增值稅=204353.1-190000=14353.1

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-14 12:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅14353.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅14353.1

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