紅沖就可以 申報(bào)了個(gè)稅的需要修改
老師,請(qǐng)問個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),是去年的,現(xiàn)在告訴我,那個(gè)人去年下半年離職了,我已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)能怎么處理,那個(gè)人現(xiàn)在在別的公司上班,現(xiàn)在等于他拿一份工資,申報(bào)了兩份,這樣就要交個(gè)稅了,我現(xiàn)在不知道怎么處理這個(gè)事情了
員工個(gè)人工資已經(jīng)計(jì)提已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅,后來由于他離職不告而別,我們不打算發(fā)他工資了。這個(gè)怎么處理呢。這個(gè)對(duì)他個(gè)人的年納稅總額有影響吧。
老師,上個(gè)月有一個(gè)員工的工資沒有做到工資表上,我以為他已經(jīng)離職,個(gè)稅申報(bào)表上月已經(jīng)做了離職處理。結(jié)果這個(gè)月他又出現(xiàn)在工資表上了,原來它沒有離職,上個(gè)月的工資在這個(gè)月一起發(fā)。請(qǐng)問本月該員工的應(yīng)納稅所得額還應(yīng)該累計(jì)以前的金額嗎?
請(qǐng)教,如果兼職人員,報(bào)個(gè)稅,我們公司先報(bào)個(gè)稅,是不是也會(huì)把他今年已經(jīng)申報(bào)的個(gè)稅金額合計(jì)起來算個(gè)稅?然后我們又不知道他的工資,這個(gè)就只能看系統(tǒng)算對(duì)吧?謝謝
老師,我們現(xiàn)在的工資,有幾個(gè)人已經(jīng)離職了,他們不認(rèn)可公司試用期打折,還有一些遲到之類的行政罰款,現(xiàn)在這個(gè)工資數(shù)據(jù)還不確定,申報(bào)個(gè)稅怎么處理比較好呢
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請(qǐng)問雇主責(zé)任險(xiǎn)做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬(wàn),結(jié)果對(duì)方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請(qǐng)問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報(bào)表?
老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額4萬(wàn),這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對(duì)嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬(wàn)。當(dāng)時(shí)這個(gè)工程做了差這點(diǎn)沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個(gè)掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場(chǎng)同類房屋價(jià)格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實(shí)收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因?yàn)槭宅F(xiàn)金稅局不認(rèn)
在個(gè)稅申報(bào)表里怎么操作呢?
自然人電子稅務(wù)局選擇所屬期,找下面的綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào),給人家多申報(bào)了的改成零,或者是給它改成離職時(shí)間狀態(tài),改成非正常。
我們公司有員工只干了幾天發(fā)了幾百塊錢,我可不可以只做勞務(wù)費(fèi)不做工資處理呢?
可以的啊,但是你這個(gè)沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅的。
幾百塊錢可以不在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)個(gè)稅嗎?
可以的,就是不允許抵扣所得稅。