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請教,如果兼職人員,報個稅,我們公司先報個稅,是不是也會把他今年已經(jīng)申報的個稅金額合計起來算個稅?然后我們又不知道他的工資,這個就只能看系統(tǒng)算對吧?謝謝

2023-07-26 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-26 14:07

你好,會算清交的時候它會合并的,是所有的收入都需要合并,工資、勞務報酬,特許權,稿酬這些都需要合并到一塊的,你們只算你們單位自己的就可以了,別的單位的你們也看不到

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快賬用戶9025 追問 2023-07-26 14:14

那就是說付5000元我們公司不用交稅對嗎?對員工性質不能是雇員吧

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齊紅老師 解答 2023-07-26 14:14

你好,你給他申報工資還是勞務報酬?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 14:14

工資5000不需要交個稅,勞務報酬的需要。

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快賬用戶9025 追問 2023-07-26 14:17

好的,明白,謝謝

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快賬用戶9025 追問 2023-07-26 14:18

個稅申報,員工性質選什么呀

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齊紅老師 解答 2023-07-26 14:18

工資選擇雇員,勞務報酬選擇其他。

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快賬用戶9025 追問 2023-07-26 14:19

工資選雇員,那怎么就不會關聯(lián)他自己的公司工資嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-26 14:24

你好,你不管是選擇哪一個,工資或者是勞務報酬,他都在他的手機APP個稅系統(tǒng)里面都有顯示,匯算清交的時候,它自動合并的。

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快賬用戶9025 追問 2023-07-26 14:25

我只問我們公司報他的個稅不會和他的前面的合并對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-26 14:26

你好,所屬期一到12月份的合并。

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快賬用戶9025 追問 2023-07-26 14:47

我的意思是我們申報臨時人員的個稅,只計算我們公司發(fā)給他的金額算個稅對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-26 14:48

是的是的是的是的是的。

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你好,會算清交的時候它會合并的,是所有的收入都需要合并,工資、勞務報酬,特許權,稿酬這些都需要合并到一塊的,你們只算你們單位自己的就可以了,別的單位的你們也看不到
2023-07-26
你帳上做了工資了沒有?做了計提支付嗎?如果你做了計提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
您好,要動賬的,工資也沒 有實發(fā),應付職工薪酬貸方有很多余額,要沖平的,把這個員工工工資計提分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替同時更正申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。
2025-04-18
你好,可以更正,直接自然人納稅系統(tǒng)更正或大廳更正處理,
2021-02-14
你好,你們的成本就是支付的工資。 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資。
2023-02-22
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