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老師你好,我11月份收到一份增值稅專用發(fā)票,對方開錯了要改成普通發(fā)票,12月開負數(shù)發(fā)票,電子稅務(wù)局的報表我應(yīng)該在哪個月修改,修改哪一欄

2022-12-13 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-13 13:26

你好,開具的專用發(fā)票填寫負數(shù),當月有正數(shù)銷售額嗎?如果有的話,正數(shù)加上負數(shù)銷售額一塊兒申報。

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快賬用戶4642 追問 2022-12-13 13:33

我是購買方

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齊紅老師 解答 2022-12-13 13:34

幾月份開的紅字信息表。

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快賬用戶4642 追問 2022-12-13 13:36

12月份開的

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齊紅老師 解答 2022-12-13 13:40

你好,你在這個月進項轉(zhuǎn)出,然后下一個月申報的時候,在附表二填寫進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面。

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快賬用戶4642 追問 2022-12-13 13:42

謝謝老師

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快賬用戶4642 追問 2022-12-13 13:43

老師這個月的進項轉(zhuǎn)出是在報表的時候填寫嗎?還是做賬的時候進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-12-13 13:49

這個月做賬就得進項轉(zhuǎn)出,然后下一個月去申報。

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快賬用戶4642 追問 2022-12-13 13:54

懂了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-13 14:01

不用客氣,工作愉快。

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你好,開具的專用發(fā)票填寫負數(shù),當月有正數(shù)銷售額嗎?如果有的話,正數(shù)加上負數(shù)銷售額一塊兒申報。
2022-12-13
你好 ; 可以手動修改下的
2022-01-10
您好 請問發(fā)票是什么時候開具的?
2024-01-10
你紅沖后,系統(tǒng)自動就減少了紅沖月份的收入和增值稅
2024-07-30
你好! 不用改12月份申報表的。 稅務(wù)局同意了,就可以填寫負數(shù)申報了。
2021-01-14
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