你好開具紅字發(fā)票就可以的
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶說(shuō)要沖紅重開,對(duì)方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
7月給客戶開的專票,現(xiàn)在8月客戶把退回來(lái)需要重新開,隔月的專票,客戶已經(jīng)抵扣了怎么辦
客戶開了張紅字發(fā)票給我,然后給了我紅字發(fā)票信息表,我開了后系統(tǒng)顯示此張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是他給我的紅字表上面顯示未抵扣,現(xiàn)在根本開不了,對(duì)方說(shuō)認(rèn)證的是退稅的不是抵扣的,這是什么意思
您好,多開一張專票給客戶,已經(jīng)跨月,客戶沒(méi)有抵扣,只是做了帳?,F(xiàn)發(fā)票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶一聯(lián)嗎?
我給對(duì)方8月開了專票,現(xiàn)在客戶要退回,客戶說(shuō)沒(méi)有抵扣,但系統(tǒng)顯示已經(jīng)抵扣了,我該怎樣做?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
誰(shuí)開紅字發(fā)票?
打算1月份重新開的
咱們是開票方咱們開具
他們已經(jīng)抵扣了,老師,是需要他們公司開一個(gè)退票說(shuō)明給我們還是要到國(guó)稅總局網(wǎng)上開一個(gè)退稅說(shuō)明?
需要先開具紅字發(fā)票信息表的,讓對(duì)方先開。
好的,謝謝
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