你好 你是開(kāi)票方的話。 購(gòu)買(mǎi)方抵扣了。 讓他們?nèi)?開(kāi)紅字信息表 ;你在在開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)
老師,我們開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶(hù)說(shuō)要沖紅重開(kāi),對(duì)方給我們開(kāi)作廢信息表,需要把專(zhuān)票也退回給我們嗎?
7月給客戶(hù)開(kāi)的專(zhuān)票,現(xiàn)在8月客戶(hù)把退回來(lái)需要重新開(kāi),隔月的專(zhuān)票,客戶(hù)已經(jīng)抵扣了怎么辦
老師,已經(jīng)給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票了3萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)要扣3600元,這個(gè)要怎么處理?把票收回來(lái)再重新開(kāi)被扣后的金額嗎?
您好,多開(kāi)一張專(zhuān)票給客戶(hù),已經(jīng)跨月,客戶(hù)沒(méi)有抵扣,只是做了帳。現(xiàn)發(fā)票客戶(hù)乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶(hù)一聯(lián)嗎?
我給對(duì)方8月開(kāi)了專(zhuān)票,現(xiàn)在客戶(hù)要退回,客戶(hù)說(shuō)沒(méi)有抵扣,但系統(tǒng)顯示已經(jīng)抵扣了,我該怎樣做?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
如果沒(méi)有抵扣就可以直接作廢是嗎
?你好 是的。? ? 就直接作廢即可。當(dāng)月可以作廢的? ? ;跨月了購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有抵扣收回來(lái)發(fā)票 ; 銷(xiāo)售方開(kāi)紅字信息表? 開(kāi)紅字發(fā)票紅沖??
意思是如果沒(méi)有抵扣,可以跨月作廢是吧
?你好? ? ? ? ? ? 沒(méi)有抵扣 。? 當(dāng)月作廢? ; 跨月只能紅沖; 你仔細(xì)看看我上面分情況給你說(shuō)的;? ??
好的,謝謝
沒(méi)事的; 希望能幫到你??