你好學(xué)員 甲公司 借固定資產(chǎn)2900%2B5 壞賬準(zhǔn)備30 營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款3000
2020年5月1日,甲公司因銷售產(chǎn)品而應(yīng)收乙公司的銷貨款3000萬元。甲公司將該應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將該應(yīng)付賬款分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。2020年9月1日,因該應(yīng)收款項已經(jīng)逾期,雙方協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組。乙公司以一項生產(chǎn)設(shè)備抵償上述債務(wù),該設(shè)備的原值為2500萬元,已提折舊200萬元。甲公司該項應(yīng)收賬款在重組日的公允價值為2900萬元,甲公司已對該債權(quán)計提壞賬準(zhǔn)備30萬元。甲公司為該項固定資產(chǎn)支付運(yùn)雜費(fèi)等5萬元。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)的因素。 ?!疽蟆考坠尽⒁夜緜鶆?wù)重組的賬務(wù)處理。
1.2020年5月1日,甲公司因銷售產(chǎn)品而應(yīng)收乙公司的銷貨款3000萬元。甲公司將該應(yīng)收款項分類為以排余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將該應(yīng)付賬款分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。2020年9月1日,因該應(yīng)收款項已經(jīng)逾期,雙方協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組。乙公司以一項生產(chǎn)設(shè)備抵償上述債務(wù),該設(shè)備的原值為2500萬元,已提折舊200萬元。甲公司該項應(yīng)收賬款在重組日的公允價值為2900萬元,甲公司已對該債權(quán)計提壞賬準(zhǔn)備30萬元。甲公司為該項固定資產(chǎn)支付運(yùn)雜費(fèi)等5萬元。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)的因素?!疽蟆考坠尽⒁夜緜鶆?wù)重組的賬務(wù)處理。
2020 年5月1日,甲公司因銷售產(chǎn)品而應(yīng)收乙公司的銷貨款3000萬元 。甲公司將該應(yīng) 收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將該應(yīng)付賬款分類為以攤余成本計量的 金融負(fù)債。 2020 年9月1日,因該應(yīng)收款項已經(jīng)逾期,雙方協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組。乙公司 以一項生產(chǎn)設(shè)備抵償上述債務(wù),該設(shè)備的原值為2500萬元,已提折舊200萬元。甲公司該 項應(yīng)收賬款在重組日的公允價值為 2900 萬元,甲公司已對該債權(quán)計提壞賬準(zhǔn)備 30 萬元。 甲公司為該項固定資產(chǎn)支付運(yùn)雜費(fèi)等5萬元。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)的因素。 【要求】甲公司、乙公司債務(wù)重組的賬務(wù)處理。(15分)
1.2020年5月1日,甲公司因銷售產(chǎn)品而應(yīng)收乙公司的銷貨款3000萬元。甲公司將該應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將該應(yīng)付賬款分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。2020年9月1日,因該應(yīng)收款項己經(jīng)逾期,雙方協(xié)商進(jìn)行改革債務(wù)重組。乙公司以一項生產(chǎn)設(shè)備抵償上述債務(wù),該設(shè)備的原值為2500萬元,已提折舊200萬元。甲公司該項應(yīng)收賬款在重組日的公允價值為2900萬元,甲公司已對該債權(quán)計提壞賬準(zhǔn)備30萬元。甲公司為該項固定資產(chǎn)支付運(yùn)雜費(fèi)等5萬元。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)的因素?!疽蟆考坠?、乙公司債務(wù)重組的賬務(wù)處理。
1.2020年5月1日,甲公司因銷售產(chǎn)品而應(yīng)收乙公司的銷貨款3000萬元。甲公司將該應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將該應(yīng)付賬款分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。2020年9月1日,因該應(yīng)收款項已經(jīng)逾期,雙方協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組。乙公司以一項生產(chǎn)設(shè)備抵償上述債務(wù),該設(shè)備的原值為2500萬元,已提折舊200萬元。甲公司該項應(yīng)收賬款在重組日的公允價值為2900萬元,甲公司已對該債權(quán)計提壞賬準(zhǔn)備30萬元。甲公司為該項固定資產(chǎn)支付運(yùn)雜費(fèi)等5萬元。假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)的因素。(帶金額的計算過程)
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?