你好;? 所得稅費(fèi)用是? 按照利潤總額來計算的;? ? 不會稅前扣除的 ;? ?扣除所得稅之后是? 凈利潤; 不會企業(yè)所得稅之前去扣除? ?
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中的利潤總額是包含了計提本年的所得稅費(fèi)用?所得稅不能稅前扣除?
季度申報企業(yè)所得稅,是按本年利潤總額計提所得稅還是按扣除以前年度虧損后計提企業(yè)所得稅?
老師,所得稅費(fèi)用季度預(yù)提,再將計提的所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那么所得稅費(fèi)用是不是就稅前扣除了呢?所得稅可以稅前扣除?
老師 季末需要計提企業(yè)所得稅 可以每次收入 、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后 計算利潤總額得出企業(yè)所得稅、 再計提企業(yè)所得稅費(fèi)用 做所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 再做一次嗎? 假如不是這樣 應(yīng)該怎樣做?
結(jié)轉(zhuǎn)損益后,計提本季度所得稅,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,這個本年利潤是沒有扣除所得稅前的利潤總額嗎
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個補(bǔ)償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費(fèi)
那結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤科目,在利潤表上這個所得稅費(fèi)用進(jìn)入到哪里了呢?
你好;? ?所得稅費(fèi)用欄次? 里面去填寫數(shù)據(jù)的??