你好? 一般在下半年調(diào)基數(shù) ?申報年度工資時? ?應該是申報的月工資4400? ?得問下人事部是怎么申報的
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因為2月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費基數(shù)有了變動,導致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費用可以用作抵扣,因為這個費用抵扣了之后導致我繳納的費用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應該只能計入其他收益里面吧
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
某事業(yè)單位收到附屬單位上繳的一筆非財政資金26 000元,款項已存入開戶銀行。 某事業(yè)單位經(jīng)批準采用預收租金方式出租一項固定資產(chǎn),預收半年的租金60 000元,款項已存入開戶銀行。每月確認租金收入10 000元(60 000/6)。暫不考慮增值稅業(yè)務。 4、某事業(yè)單位在開展經(jīng)營活動過程中購買一項固定資產(chǎn),發(fā)生預付賬款5 000元,款項通過銀行存款賬戶支付。次月,購買的該項固定資產(chǎn)收到并投入使用,該事業(yè)單位補付相應的款項18 000元,款項通過銀行存款賬戶支付。 5、某行政單位計提當月職工薪酬共計386 500元,其中包含了職工基本工資280 000元,國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補貼33 500元,單位應為職工計算繳納的社會保險費48 000元和住房公積金25 000元,單位按相關(guān)規(guī)定應從職工基本工資中代扣的社會保險費45 000元和住房公積金22 000元,單位按稅法規(guī)定應從職工基本工資中代扣的職工個人所得稅6300元。數(shù)日后,該行政單位通過財政直接支付的方式向職工支付基本工資和津貼補貼。按照國家規(guī)定向相關(guān)機構(gòu)繳納職工社會保險費元和住房公積金,兩項款項合計通過財政直接支付方式支付。會計分錄是
我單位發(fā)到的工資是次月發(fā)上月的,社保是當月繳納,住房公積金跟著工資走(次月繳上月),想提問:住房公積金會出現(xiàn)年底12月份分兩次把11月和12月的住房公積金發(fā)放,核定的月份就出現(xiàn)跨年(次年1月發(fā)的上年12月份住房公積金),這個會對做賬有影響嗎?同時,想在次年的1月做住房公積金基數(shù)調(diào)整,但是1月之前已出現(xiàn)核定了,不能在1月按照新的基數(shù)繳納住房公積金,這個要如何處理呢?
老師:我們是藥店,個人獨資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務搞檢查,叫我們統(tǒng)計醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費,現(xiàn)在稅務說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應該怎么寫呢
應付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進項比銷項多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
財務說是10月份有調(diào)整,系統(tǒng)自己調(diào)整的。會有這樣的情況,會自動上調(diào)10%的嗎?
一般不會的? 應該是申報數(shù)據(jù)的問題