同學,你好 是當月退貨嗎?
我們公司收到對方給開的專票,已已經認證了,后來現在商品質量問題退貨,申請開具紅字專票,那原來已經認證的那張專票還要退給銷售方嗎
老師,我公司收到進項專票在5月就已抵扣了,現在發(fā)生了退貨,減去退貨金額后相當于對方的發(fā)票多開了三千元左右,現對方要求我司退回發(fā)票,這種情況怎么處理呢?
公司上月已開票,記賬時已做了收入和銷項稅,合同約定本月發(fā)貨,買方本月退貨,上月開出的發(fā)票對方已經認證抵扣了,銷售方本月開具負數發(fā)票,銷售方本月無銷售,銷售方本月咋樣賬務處理了,增值稅及附稅又咋樣申報了?
我公司6月份開出發(fā)票,公司收到貨款,貨物沒有拉走,現在對方公司要退貨,我公司也同意退貨,12月份我公司要開具紅字發(fā)票,12月份沒有其他銷售業(yè)務,我公司12月份咋樣做賬?咋樣申報稅務報表?
我公司銷售貨物,貨款我公司已收到了,發(fā)票已開出去了,發(fā)票對方已經抵扣了,我公司已經在當期確認了收入,增值稅已經申報了,現在對方要退貨,我公司同意退貨,那么現在我公司財務咋樣申報?咋樣賬務處理了?請老師詳細解答一下,謝謝
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調減10萬,那2025年到時候調減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質,一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F在就是沒有業(yè)務了,但是應收賬款余額為0。應付有58萬,其他應付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調整賬務能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權轉讓以及公司法人變更業(yè)務,先辦理股權轉讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現在法人A要把他的法人身份以及股權全部轉讓給B,那轉讓費在多少錢以內是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
本年以前月份銷售的貨物,12月份退貨,貨物當時沒有拉走,現在我公司該咋樣處理了?麻煩老師詳細解答一下
同學,你好 開具紅字信息表,然后開具發(fā)票
老師,咋樣申報了?增值稅已經交了,我公司咋樣賬務處理了?
需要退稅了哇?
同學,你好 如果當月沒有其他收入,那需要退稅
此退稅的賬務處理了呢?
同學,你好 藍字發(fā)票的分錄,做一模一樣的,金額負數