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老師我們先開(kāi)發(fā)票給客戶確認(rèn)了收入借收賬款11300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1300,次月紅沖了確認(rèn)的收入,當(dāng)實(shí)際出庫(kù)時(shí)的分錄是什么以及金額是怎么樣呢?

2022-12-12 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-12 13:40

你好。因?yàn)槭裁丛驗(yàn)槭裁丛蚣t沖的是退貨了嗎?因?yàn)槭裁丛蚣t沖的是退貨了嗎?

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快賬用戶2889 追問(wèn) 2022-12-12 13:44

沒(méi)有退貨。就是因?yàn)殚_(kāi)了票去確認(rèn)這個(gè)收入嘛,出庫(kù)時(shí)又確認(rèn)收入,就重復(fù)入賬了,那就紅沖之前開(kāi)票時(shí)確認(rèn)的收入,但是這樣的話我的應(yīng)交稅費(fèi)以及應(yīng)收賬款金額到底多少入賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 13:46

你好 那沖收入就可以 再開(kāi)票再記收入? ?

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快賬用戶2889 追問(wèn) 2022-12-12 13:53

借應(yīng)收賬款 - 10000,貸主主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000,出庫(kù)時(shí)借,應(yīng)收賬款11300,應(yīng)收賬款-1300,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))1300,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng)—1300,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 13:56

。和你原來(lái)收入一模一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-12 13:56

發(fā)。然后再開(kāi)發(fā)票就是。原來(lái),正數(shù)的收入分錄。

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你好。因?yàn)槭裁丛驗(yàn)槭裁丛蚣t沖的是退貨了嗎?因?yàn)槭裁丛蚣t沖的是退貨了嗎?
2022-12-12
借:銀行存款9040 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-折扣2260 貸:應(yīng)收賬款11300
2022-04-23
同學(xué)你好 為啥不發(fā)貨 你催一下
2023-07-05
對(duì)的 是這樣做分錄的
2021-07-13
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
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