你好,對的是的,是這么做的。
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師,之前原材料沒來發(fā)票我是暫估入庫,發(fā)票來了,我沖銷之前暫估,這個摘要怎么寫
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?老是糾結(jié)這個原材料為負,該怎么辦是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師沖掉9月暫估的原材料,票現(xiàn)在來了,那我摘要里是不是寫9月份購的原材料
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
那老師到年底還有還有許多暫估的的怎么辦
繼續(xù)暫估就可以的啊,只要你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就不影響利潤。如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳之前還沒有發(fā)票的話,就得調(diào)增,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
哦哦,好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師你好之前有個工程是走賬的,本來我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,但是我們也有勞務資質(zhì),之前開了鋼結(jié)構(gòu)的票對方說不在他的經(jīng)營范圍,要我們作廢開勞務票,那我們能不能把合同從新簽一個清包工全部開3個點的勞務票,我們是一般納稅人
你好,你有這個經(jīng)營范圍,有這個資質(zhì)的可以。
哦哦,那老師我們合同簽了總的是10萬零八千,那我開票也開這個數(shù)字,那請問我付后面工資表也就是人員工資應該是多少
我這個應該怎么算成本
發(fā)下去的工資是多少?支付的社保又是多少?那這個應該是你們自己算吧,你能給他申報個稅又是多少?
是的,這個工資表工資跟開票金額、合同都一樣,那我們利潤在哪,我不知道這個成本怎么算
那不對的,你不收取對方的管理費嗎?管理費我們這就是你們單位的利潤。
哦哦,我們的利潤就是在管理費上面工資表和開票還有合同必須一致的吧,那老師管理費應該按什么收取
你好,一般2%左右收取的 這個不都是提前約定好了
我沒做過走賬的,還有老師這個要不要收取對方的稅費,比如增值稅印花稅水利還有企業(yè)所得稅
增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)都需要繳納的
那這個按3個點開的,那我們收對方的按幾個點收取
管理費用那部分 增值稅稅3% 對小型微利企業(yè),6%所得稅,利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,如果在利潤100萬以內(nèi)的,一般收取6%左右就可以到。