你好,對的是的,是這么做的。
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負(fù)數(shù),在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師,之前原材料沒來發(fā)票我是暫估入庫,發(fā)票來了,我沖銷之前暫估,這個摘要怎么寫
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負(fù)的,怎么辦?是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負(fù)的,怎么辦?老是糾結(jié)這個原材料為負(fù),該怎么辦是要調(diào)增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師沖掉9月暫估的原材料,票現(xiàn)在來了,那我摘要里是不是寫9月份購的原材料
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
那老師到年底還有還有許多暫估的的怎么辦
繼續(xù)暫估就可以的啊,只要你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就不影響利潤。如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳之前還沒有發(fā)票的話,就得調(diào)增,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
哦哦,好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師你好之前有個工程是走賬的,本來我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,但是我們也有勞務(wù)資質(zhì),之前開了鋼結(jié)構(gòu)的票對方說不在他的經(jīng)營范圍,要我們作廢開勞務(wù)票,那我們能不能把合同從新簽一個清包工全部開3個點的勞務(wù)票,我們是一般納稅人
你好,你有這個經(jīng)營范圍,有這個資質(zhì)的可以。
哦哦,那老師我們合同簽了總的是10萬零八千,那我開票也開這個數(shù)字,那請問我付后面工資表也就是人員工資應(yīng)該是多少
我這個應(yīng)該怎么算成本
發(fā)下去的工資是多少?支付的社保又是多少?那這個應(yīng)該是你們自己算吧,你能給他申報個稅又是多少?
是的,這個工資表工資跟開票金額、合同都一樣,那我們利潤在哪,我不知道這個成本怎么算
那不對的,你不收取對方的管理費嗎?管理費我們這就是你們單位的利潤。
哦哦,我們的利潤就是在管理費上面工資表和開票還有合同必須一致的吧,那老師管理費應(yīng)該按什么收取
你好,一般2%左右收取的 這個不都是提前約定好了
我沒做過走賬的,還有老師這個要不要收取對方的稅費,比如增值稅印花稅水利還有企業(yè)所得稅
增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)都需要繳納的
那這個按3個點開的,那我們收對方的按幾個點收取
管理費用那部分 增值稅稅3% 對小型微利企業(yè),6%所得稅,利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,如果在利潤100萬以內(nèi)的,一般收取6%左右就可以到。