久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師沖掉9月暫估的原材料,票現(xiàn)在來了,那我摘要里是不是寫9月份購的原材料

2022-12-12 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-12 12:24

你好,對的是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-12 12:30

那老師到年底還有還有許多暫估的的怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-12 12:34

繼續(xù)暫估就可以的啊,只要你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就不影響利潤。如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳之前還沒有發(fā)票的話,就得調(diào)增,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-12 12:34

哦哦,好,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-12 12:36

不用客氣,工作愉快。

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:14

老師你好之前有個工程是走賬的,本來我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,但是我們也有勞務資質(zhì),之前開了鋼結(jié)構(gòu)的票對方說不在他的經(jīng)營范圍,要我們作廢開勞務票,那我們能不能把合同從新簽一個清包工全部開3個點的勞務票,我們是一般納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 10:21

你好,你有這個經(jīng)營范圍,有這個資質(zhì)的可以。

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:39

哦哦,那老師我們合同簽了總的是10萬零八千,那我開票也開這個數(shù)字,那請問我付后面工資表也就是人員工資應該是多少

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:39

我這個應該怎么算成本

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 10:40

發(fā)下去的工資是多少?支付的社保又是多少?那這個應該是你們自己算吧,你能給他申報個稅又是多少?

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:43

是的,這個工資表工資跟開票金額、合同都一樣,那我們利潤在哪,我不知道這個成本怎么算

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 10:43

那不對的,你不收取對方的管理費嗎?管理費我們這就是你們單位的利潤。

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:46

哦哦,我們的利潤就是在管理費上面工資表和開票還有合同必須一致的吧,那老師管理費應該按什么收取

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 10:48

你好,一般2%左右收取的 這個不都是提前約定好了

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:50

我沒做過走賬的,還有老師這個要不要收取對方的稅費,比如增值稅印花稅水利還有企業(yè)所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 10:51

增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)都需要繳納的

頭像
快賬用戶1177 追問 2022-12-13 10:54

那這個按3個點開的,那我們收對方的按幾個點收取

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 10:59

管理費用那部分 增值稅稅3% 對小型微利企業(yè),6%所得稅,利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,如果在利潤100萬以內(nèi)的,一般收取6%左右就可以到。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-12-12
對的,到五月份先全部做,然后再沖掉
2023-02-08
出現(xiàn)這種情況主要有以下原因: 一、9 月份沖回暫估處理不當 在 9 月份沖回 8 月份暫估材料時,如果沒有正確區(qū)分暫估沖回和實際采購入庫的業(yè)務處理,可能導致錯誤地將實際采購的材料也進行了沖回操作,或者在沖回暫估后沒有及時進行正確的采購入庫記賬,使得 9 月份材料出現(xiàn)負數(shù)。當銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時,進一步加劇了材料的負數(shù)情況。 二、10 月份入庫處理問題 數(shù)據(jù)錄入錯誤:在 10 月份進行材料入庫時,可能由于人為錯誤,如錯誤地輸入了負數(shù)數(shù)量或金額,導致出現(xiàn)數(shù)量和單價為負數(shù)的異常情況。 系統(tǒng)問題:如果使用財務軟件進行記賬,可能存在軟件故障或數(shù)據(jù)傳輸錯誤,導致入庫數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常。 三、解決方法 仔細檢查 9 月份的賬務處理,確認暫估沖回和實際采購入庫的業(yè)務是否正確記錄。如果發(fā)現(xiàn)錯誤,應及時進行調(diào)整,確保材料庫存的準確性。 對于 10 月份的入庫數(shù)據(jù),仔細核對每一筆入庫單的數(shù)量和金額,確保數(shù)據(jù)的準確性。如果是人為輸入錯誤,應及時更正。 如果懷疑是財務軟件問題,可以嘗試重新啟動軟件或聯(lián)系軟件供應商進行技術(shù)支持,以排除軟件故障。
2024-10-30
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 款項支付了嗎
2021-10-22
同學你好 發(fā)票來了 借,原材料一暫估9 貸,應付賬款一暫估 9 借,原材料9 貸,應付賬款9
2020-12-30
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×