您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 款項(xiàng)支付了嗎
老師,我8月暫估2萬(wàn),,等9月來(lái)票只有18000,紅沖以后,原材料為負(fù)的,怎么辦?是要調(diào)增2000利潤(rùn)!那是不是借原材料,貸本年利潤(rùn)
老師,我8月暫估2萬(wàn),,等9月來(lái)票只有18000,紅沖以后,原材料為負(fù)的,怎么辦?老是糾結(jié)這個(gè)原材料為負(fù),該怎么辦是要調(diào)增2000利潤(rùn)!那是不是借原材料,貸本年利潤(rùn)
你好,老師,1月購(gòu)買(mǎi)石粉含稅價(jià)2831.54元,未開(kāi)發(fā)票未付款,我做暫估入庫(kù),借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來(lái)說(shuō)是開(kāi)票含稅的,現(xiàn)在又不開(kāi)發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫(kù)沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫(kù)存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
老師,我去年暫估了一筆材料款200萬(wàn),今年1月要沖回,其實(shí)這筆暫估材料是不會(huì)來(lái)的,就是為了晚交所得稅,那1月怎么做分錄?暫估的時(shí)候,借:合同成本200,貸:應(yīng)付暫估款200,然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年1月想沖回,怎么做?公司用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
老師,我有3個(gè)問(wèn)題,2023年匯算清繳5月底截止,12月份有一筆暫估款14.9萬(wàn),剛好利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不用交稅;4月份開(kāi)票來(lái)了7.8萬(wàn)。 1,我是14.9萬(wàn)先沖紅,再入賬7.8萬(wàn)嗎?還是只沖紅14.9萬(wàn)-7.8萬(wàn)部分? 2,沖紅借方科目是什么?因?yàn)?2月暫估款結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了,是不是沖紅借方未分配利潤(rùn)? 3,拿票的這7.8萬(wàn)入到幾月份? 4,14.9萬(wàn)-7.8萬(wàn)調(diào)增是填哪個(gè)表哪一行?
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購(gòu)合同,不是開(kāi)13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開(kāi)具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊(cè)資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷(xiāo)售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫估
款項(xiàng)未負(fù)
我不知道這個(gè)利潤(rùn)高了2000怎么入賬
那把領(lǐng)用原材料的分錄對(duì)應(yīng)也要紅沖的
怎么紅沖啊?分錄怎么寫(xiě)
您領(lǐng)用原材料分錄怎么寫(xiě)的
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸原材料
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2000 貸;原材料 -2000