你好 10.以銀行存款支付本月產品廣告費用2800元。 借:銷售費用,貸 ;銀行存款 11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 12.銷售給唐明超市乙產品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.以銀行存款支付本月銷售產品的包裝費2000元和增值稅額340元。 借:銷售費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 14.分配結轉本月應付供電公司電費7500元,其中生產甲產品用3000元,生產乙產品用2500元,車間一般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸;銀行存款 15.分配結轉本月職工薪酬55000元,其中生產甲產品工人工資25000元,生產乙產品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸;應付職工薪酬 16.計提本月固定資產折舊8000元,其中生產車間固定資產計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。 借:制造費用,管理費用,貸;累計折舊 17.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元, 借:制造費用,管理費用,貸;銀行存款
14分配結轉本月應付供電公司電費7000元其中生產甲產品用3.000元 生1/10品用2500元,車間用1,000元,行政管理部門用500元。 15、分配結轉本月職工工資40000元,其中生產甲產品工人工資15000元 生產乙產品工人工資20000元,車間管理人員工資1700元,工廠行政管理人 員工資3,300元。 16計提本月固定資產折舊15500元,其中生產車間固定資產計提折舊10,00 0元,行政管理部門計提折舊5500元。 17攤銷應計入本月制造費用的勞動保護費800元;攤銷應計入本月管理費 用的保險費200元。 18預提應由本月負擔的短期借款利息200元 19、根據甲、乙產品的生產工時比例分配本月發(fā)生的制造費用(本月甲產品 耗用6,000工時,乙產品耗用4000工時)。 20本月投產的甲產品1000件和乙產品1000件全部完工入庫,結轉其生產 成本。 21、結轉本月銷售甲產品500件的生產成本60000元,銷售乙產品500件的生 產成本40,000元。 22、將各收入、費用賬戶結轉“本年利潤”賬戶。 2
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產甲產品耗用30000元,乙產品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產品生產工人工資24000元,乙產品生產工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
1.計算本月計算本月應付職工薪酬十萬元其中計算本月應付職工薪酬十萬元其中制造a產品工人工資計算本月應付職工薪酬10萬元,其中制造a產品工人工資4萬元,制造b產品工人工資2萬元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資25000元2.按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產折舊其中生產車間用固定資產按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產折舊其中生產車間用固定資產折舊為一萬兩千元企業(yè)管理部門用固定資按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產折舊,其中生產車間用固定資產折舊為12000元,企業(yè)管理部門用固定資產折舊為8000元3.以銀行存款6000元支付本月水電費,其中生產車間負擔2000元,行政管理部門負擔4000元4.以銀行存款以銀行存款預付下半年的財產保險費1200元根據上述業(yè)務做出會計分錄
10.以銀行存款支付本月產品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產品的包裝費2000元和增值稅額340元。14.分配結轉本月應付供電公司電費7500元,其中生產甲產品用3000元,生產乙產品用2500元,車間-般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。15.分配結轉本月職工薪酬55000元,其中生產甲產品工人工資25000元,生產乙產品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計提本月固定資產折舊8000元,其中生產車間固定資產計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。10617.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元,計入本月管
10.以銀行存款支付本月產品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產品的包裝費2000元和增值稅額340元。14.分配結轉本月應付供電公司電費7500元,其中生產甲產品用3000元,生產乙產品用2500元,車間一般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。15.分配結轉本月職工薪酬55000元,其中生產甲產品工人工資25000元,生產乙產品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計提本月固定資產折舊8000元,其中生產車間固定資產計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。17.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元,計入本月管寫會計分錄
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產負債表和利潤表的勾稽關系數據相差整數10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?