會計分錄:申請增值稅退稅時,借:其他應收款,貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅),申請消費稅退稅時,借:其他應收款,貸:主營業(yè)務成本,收到出口退稅款時,借:銀行存款,貸:其他應收款 這樣寫對嗎 是的
老師,你好,我們公司是外貿企業(yè),采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
某外貿公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關出口價格按當日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務機關退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應退還的增值稅,②計算公司應退還的消費稅,③對上述退稅業(yè)務進行會計處理。
某外貿公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關出口價格按當日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務機關退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應退還的增值稅,②計算公司應退還的消費稅,③對上述退稅業(yè)務進行會計處理。 100*13%,100*10%對嗎 會計分錄:申請增值稅退稅時,借:其他應收款,貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅),申請消費稅退稅時,借:其他應收款,貸:主營業(yè)務成本,收到出口退稅款時,借:銀行存款,貸:其他應收款 這樣寫對嗎
某外貿公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關出口價格按當日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務機關退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應退還的增值稅,②計算公司應退還的消費稅 100*13%,100*10%這樣計算對嗎,還是應該120*13%,120*10%
某外貿公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明價格1000000元,增值稅130000。報關出口價格按當日匯率計算,折合人民市12000007。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務機關退運的增值稅和消費稅。己知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:(1)計算公司應退還的增值稅;(2)計算公司應退還的消費稅;(3)對上述退稅業(yè)務進行會計處理。
老師,金銀珠寶開零售店選個體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報,是負數(shù),怎么調整
內蒙古一體化擴庫點哪一個可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對方是一般納稅人,用自己個人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產賬面價值小于計稅基礎,為什么產生可抵扣暫時性差異要確認相關的遞延所得稅資產(是什么),資產賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊