居民個(gè)人辦理年度綜合所得匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)依法計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得的收入額,并入年度綜合所得計(jì)算應(yīng)納稅款,稅款多退少補(bǔ)。 一起計(jì)算啊
公司有位員工,在其他公司申報(bào)了工資薪金的收入,我們公司申報(bào)了一部分工資薪金收入,一部分勞務(wù)費(fèi)收入。請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候是把兩家公司的所有工資薪金收入和勞務(wù)費(fèi)收入一起合并作為總的收入計(jì)算個(gè)稅,然后扣除已經(jīng)繳納的個(gè)稅,多退少補(bǔ)對(duì)嗎?
個(gè)人既有工薪收入,也有勞務(wù)收入,在個(gè)人所得稅年終匯算清繳時(shí),綜合所得稅率應(yīng)該按照工薪收入和勞務(wù)收入分別選擇嗎?稅費(fèi)是分成兩部分計(jì)算嗎?
個(gè)人既有工資薪金收入,又有勞務(wù)報(bào)酬收入,再計(jì)算所得稅匯算清繳時(shí),是不是總計(jì)不能超過6萬(wàn)元?超過部分需要繳納稅款
勞務(wù)報(bào)酬所得最后會(huì)并入綜合所得進(jìn)行個(gè)人所得書匯算清繳,匯算清繳的時(shí)候稅金也是分開算嗎?比如本人有兩種收入,勞務(wù)報(bào)酬所得,工資薪金所得,匯算清繳的時(shí)候也是分別計(jì)算一年內(nèi)勞務(wù)報(bào)酬收入的納稅金額,和工資薪金收入的納稅金額,再加在一起交稅,還是兩種收入綜合到一起計(jì)算
請(qǐng)問勞務(wù)收入年終匯算清繳時(shí)如何繳稅?稅率是參考工薪等收入綜合所得嗎?
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對(duì)嘛?
老師,我剛找了個(gè)工作,外賬有會(huì)計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個(gè)工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個(gè)怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個(gè)月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
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如果是按合并收入選擇稅率,那么勞務(wù)報(bào)酬所得稅率的意義是什么呢?是為了平時(shí)選擇嗎?
你好,為了先預(yù)繳,后匯總匯算清繳
謝謝老師,勞務(wù)費(fèi)是按次有扣除費(fèi)用吧
勞務(wù)費(fèi)在并入綜合所得計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)該可以扣除費(fèi)用吧
:勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額。勞務(wù)報(bào)酬所得每次收入不超過四千元的,減除費(fèi)用按八百元計(jì)算;每次收入四千元以上的,減除費(fèi)用按百分之二十計(jì)算。勞務(wù)報(bào)酬所得以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。勞務(wù)報(bào)酬所得適用百分之二十至百分之四十的超額累進(jìn)預(yù)扣率。匯算清繳時(shí):勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除百分之二十的費(fèi)用后的余額為收入額,以收入額為應(yīng)納稅所得額。