你好,140得的銷項(xiàng)稅140/1.09*0.09=11.56萬(wàn) 11.56-2.3還差進(jìn)項(xiàng)9.26的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)應(yīng)13%的不含稅金額就是9.26/13%=71.23萬(wàn),含稅金額就是71.23%2B9.26=80.49
老師,你好。我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因?yàn)橹皼](méi)做過(guò)一般納稅人的賬,現(xiàn)在需要開(kāi)48萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的專票,有進(jìn)項(xiàng)39萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬(wàn) 是這樣嗎?企業(yè)所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
你好 老師 我們這個(gè)月發(fā)票有點(diǎn)多的 相對(duì)我們的企業(yè)來(lái)說(shuō) 正好又是跨年了 你說(shuō)我是全部認(rèn)證留底呢 還是留著下個(gè)月認(rèn)證呢 當(dāng)然我們企業(yè)也不是多大 進(jìn)項(xiàng)稅大概20萬(wàn)(好多都是年底才開(kāi)票) 銷項(xiàng)稅只有13萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,老板剛注冊(cè)一個(gè)小型微利企業(yè)公司,12月份如果要開(kāi)票470萬(wàn)的專用發(fā)票出去,可是老板這個(gè)月什么進(jìn)項(xiàng)或是成本發(fā)票都沒(méi)有拿來(lái),這企業(yè)所得稅怎么交,是多少的稅率?謝謝
我們是一般納稅人企業(yè),4月份開(kāi)出專票12萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板讓算要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)才不用交增值稅,這個(gè)怎么計(jì)算呢?
老師你好!企業(yè)是運(yùn)輸9%稅率,本是留底稅是2.3萬(wàn),老板說(shuō)完開(kāi)140萬(wàn)發(fā)票,問(wèn)我這個(gè)月需要多少進(jìn)銷發(fā)票13%的才不用交增值稅,怎么算呢?有什么方法嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?