您好 根據(jù)發(fā)票上的銷項稅額算就可以了 不想交增值稅的話 銷項稅額都要取得進項稅額發(fā)票
老師,我是一家新企業(yè),這個月我開票開了價稅合計是4000元的專票,金額是3773.58,稅額是226.42,我認證了進項票金額是5314.27,進項額是325.05,抵扣了之后沒有交稅,下個月要多交增值稅的話,要怎么計算我下個月要多交多少稅呢
一般納稅人2月份增值稅需要繳納4千多,進項票有十幾萬沒開回來,3月份才能開回來,這個4千多怎么辦可以不交嗎?
我們是一般納稅人企業(yè),4月份開出專票12萬,沒有進項,老板讓算要多少進項抵扣,這個才不用交增值稅,這個怎么計算呢?
增值稅一般納稅人企業(yè)當月開完發(fā)票的銷項稅多,沒有進項稅發(fā)票可以抵扣 ,可不可以先不交稅,等過幾個月取得進項稅增值稅專用發(fā)票,抵扣完再交增值稅稅呢,這樣可以少交增值稅,這樣操作可以嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
簡單的說,取得進項稅額與進項稅額相等就可以了,這樣進項稅額等于銷項稅額,不用交了,對嗎
是的 這樣理解正確的
還有一個問題,就是我只知道開出了多少,不知道開進來了多少,那我還應該取得多少進項票呢?
不知道開進來了多少?你們沒有收到紙質發(fā)票么?
不是我收的,是老板收的,這些發(fā)票給外賬會計去了,我是做內賬,我也不清楚呢
現(xiàn)在老板讓我算還需要多少進項票,唉,不知道怎么辦呀
那要問下老板 不然沒數(shù)據(jù) 沒法算啊
3月份的進項稅額可以在4月份抵扣嗎?
3月份的進項稅額可以在4月份抵扣
5月份進項不能在4月份抵扣,對嗎?
5月份進項不能在4月份抵扣,對的
進項稅額可以留底多長時間抵扣?
現(xiàn)在沒有期限了哈 可以到企業(yè)結束經(jīng)營
好的謝謝哈
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!