借:所得稅費用36565 貸應交稅費-應交所得稅36565
根據本月利潤總額38737.70按25%計算并結轉應交所得稅
按利潤總額的25%計提本月應交所得稅,并結轉到本年利潤賬戶。(利潤總額304100)
(利)12月31日,企業(yè)按本月實現的利潤總額62900元的25%,計算應交所得稅15725元。根據數據,轉結本期所得稅優(yōu)費用
根據本月利潤總額按25%的稅率計提,本月應交所得稅36565元
根據本月利潤總額按25%的稅率計提,本月應交所得稅36565元
老師好,想問一下我注冊一家生產型的企業(yè),但是設備是出租的,有訂單就租設備來生產,這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結轉增值稅嗎
老師,我們去別家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉出,3月份所屬期轉出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉出增值稅時需不需要調整利潤分配,還是等這個月轉所得稅再調整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結轉成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準則,請問我的統計局跟退役金人減免當時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應付款股東名